你好,如果沒(méi)有其他的銷售額零申報(bào)的。
老師們好,若上月申報(bào)了增值稅未開(kāi)票收入(客人不需要開(kāi)票),本月客人又想開(kāi)票了來(lái)開(kāi)票了,本月申報(bào)時(shí)該如何沖減上月未開(kāi)票收入?會(huì)不會(huì)涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)前期確認(rèn)的未開(kāi)票收入,已申報(bào)納稅。 本期又開(kāi)票了,需要如何賬務(wù)處理,如何申報(bào)呢?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人本月有未開(kāi)票收入,我申報(bào)了未開(kāi)票收入,如果后期客戶又需要補(bǔ)發(fā)票,我如何申報(bào)呢?
老師,小規(guī)模納稅人第一季度開(kāi)了未開(kāi)票收入,因?yàn)槭茄b修公司,對(duì)方都是私人不需要發(fā)票,所以申報(bào)了未開(kāi)票收入,那如果后期需要開(kāi)別的票的話,之前的未開(kāi)票收入申報(bào)需要負(fù)數(shù)申報(bào)嗎
老師,小規(guī)模納稅人第一季度開(kāi)了未開(kāi)票收入,因?yàn)槭茄b修公司,對(duì)方都是私人不需要發(fā)票,所以申報(bào)了未開(kāi)票收入,那如果后期需要開(kāi)別的票的話,之前的未開(kāi)票收入申報(bào)需要負(fù)數(shù)申報(bào)嗎?第一季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)!
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問(wèn)我如果多開(kāi)幾百萬(wàn)銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
老師,我沒(méi)看懂你說(shuō)的
你好,無(wú)票收入是負(fù)數(shù)100,正數(shù)收入100,填寫零零申報(bào)就銷售額是零就是了。
填寫申報(bào)表的時(shí)候我該填寫在哪攔呢?
你好,無(wú)票收入在第十欄填寫負(fù)數(shù),開(kāi)發(fā)票的在第十欄填寫正數(shù),他兩個(gè)正好抵扣了,這個(gè)理解嗎?
好的,那企業(yè)所得稅申報(bào)之前季度已經(jīng)報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入,這個(gè)季度開(kāi)了發(fā)票出去,這個(gè)季度的收入就申報(bào)0就可以了吧?
對(duì)的,是的,是這么做。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。