您好, 你們自己就是銷售方
老師,我們原來是小規模納稅人,10月轉為一般納稅人,我們在小規模納稅人的時候,對方給我們開了專票,老師,這些發票我們現在可以抵扣嗎?
老師,麻煩問下我們小規模納稅人我們是銷售方,我們開了一張專票出去,現在跨月了購買方已經認證了,叫我們開紅字發票,怎么開呀
我們是小規模納稅人,銷售方說普票開完了,要給我們開專票,可以報銷嗎
我去年12月份是小規模納稅人,開了1%的票,但是現在我升成一般納稅人了,現在對方要我們開專票,這個能紅沖1%的發票嗎?
對方(銷售方),我們是小規模。開給我們的發票開成專票了(都是九月開,九月紅沖,他們馬上紅沖了,把紅沖的抵扣聯發票聯給我們,這樣操作對不對???
稅務局欠稅公告發出后企業最遲多長時間得繳清欠稅呢
我是做酒店業的,請問酒店買的五金小工具,比如鋸子,記入什么科目
老師,招侍費無票,匯算時調哪張表?
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
24年印花稅未做入賬,稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
賬上印花稅未計提。稅法印花稅申報, 匯算時候要怎么調
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
董孝彬老師好!請教您,匯算清繳時:1.填寫職工薪酬支出納稅調整表時,工資薪金支出欄填寫的數據是否是包含職工的醫保,社保費。2.業務招待費支出填寫時,是招待費的總金額填列,還是需要計算后的數據填列。 3.主表中,主營業務收入,主營業務成本,銷,管,財費用就直接取報表數據填寫到主表中。謝謝老師!
怎么導出所有的提問呢?
公司股東出讓股權繳納個稅,可以讓公司代扣代繳嗎