您好,這個是可以作為管理費用的福利費的
老師,我們公司端午節發放了現金福利給員工,然后報個稅的時候這一筆錢也是有計入工資收入的,那我做賬該怎么做?
端午節給員工發放的每人三百元,是公戶支付給每個人賬戶了,應該怎么做賬啊?
老師,請問端午節給員工每人發放了一個價值100元的粽子,怎么做分錄了
老師,端午節外購的粽子發給員工做福利了,收到的專票也做了抵扣認證。現在要做進項稅額轉出,稅務要怎么處理,會計分錄怎么做?
我公司采購了一批3萬元的購物卡,發放給員工當端午節的福利,應該怎么做會計分錄
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬—工資還是非貨幣性福利呢?
摁對是這個意思的
計入工資 還是計入非貨幣性福利呢? 這個100元需要申報個稅嗎
這個是屬于非貨幣福利就行,不需要申報