你好借管理費用-福利費貸應(yīng)付職工薪酬-福利費,借應(yīng)付職工薪酬-福利費貸銀行,申報個稅本期收入包括這個300
老師,我們公司端午節(jié)發(fā)放了現(xiàn)金福利給員工,然后報個稅的時候這一筆錢也是有計入工資收入的,那我做賬該怎么做?
端午節(jié)給員工發(fā)放的每人三百元,是公戶支付給每個人賬戶了,應(yīng)該怎么做賬啊?
老師您好,請問一下,公司給職工發(fā)端午福利,一人100元,50人就是5000元,這要怎么做賬呢?可以從公戶轉(zhuǎn)給個人嗎
老師,國慶節(jié)的時候公司給員工每人發(fā)了200的假日補貼 ,要怎么做賬啊,用公戶發(fā)的
老師,端午節(jié)從公戶給員工每人發(fā)兩百塊錢怎么做賬?分錄是什么
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
我七月申報六月個稅的時候,要把這個300加在每個人工資里面是吧
你好是的,是的申報個稅加進去這個
那以現(xiàn)金形式發(fā)放也是一樣的吧,要交個稅
是的,這個是一樣的都需要交個稅