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我們是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)。去年2022年適用于進項加計抵減10%的政策。現(xiàn)在更正申報去年的6月7月8月。那加計抵減的分錄應(yīng)該怎么做呢?我們用的會計政策是小企業(yè)準(zhǔn)則。

2023-06-27 17:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-27 17:33

你好,多做了還是少做了。

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快賬用戶7985 追問 2023-06-27 17:34

原來沒有加計抵減,現(xiàn)在才加計抵減

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齊紅老師 解答 2023-06-27 17:34

借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除, 貸利潤分配未分配利潤, 借應(yīng)交稅費未交增值稅 貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除給你退回來的稅了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-27 17:35

做利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增就可以了。

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快賬用戶7985 追問 2023-06-27 17:37

稅已經(jīng)退回來給我了

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快賬用戶7985 追問 2023-06-27 17:38

我是進去更正2022年六七月份的賬?還是做在這個月?

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齊紅老師 解答 2023-06-27 17:38

做到這個月就可以的,借銀行放款, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅, 借銀行 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅, 貸利潤分配未分配利潤再補上這幾個。

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你好,多做了還是少做了。
2023-06-27
你好,你是少交了稅款,需要補稅的吧?
2023-09-15
你好,選2020年1月份-2020年12月份的這個期間
2021-08-12
您好,就是這個營業(yè)外收入不享受了是吧,跨年了是吧
2023-07-13
你好! 1、企業(yè)繳納增值稅并加計扣除時:   借:應(yīng)交稅費——未交增值稅     貸:銀行存款       其他收益   2、企業(yè)期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時:   借:其他收益     貸:本年利潤   企業(yè)繳納增值稅并加計扣除,然后期末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時,應(yīng)根據(jù)《關(guān)于〈關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告適用〈增值稅會計處理規(guī)定〉有關(guān)問題的解讀》規(guī)定,按應(yīng)納稅額借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”等科目,按實際納稅金額貸記“銀行存款”科目,按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目的方法對增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進行會計處理。 沒有其他收益,可以直接記入營業(yè)外收入
2022-11-09
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