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個(gè)體戶4月份之前都是定期定額,沒有做賬,4月份以后是查賬征收,要建賬了,那么建賬的初始數(shù)據(jù)要怎么填呢?特別是銀行存款,現(xiàn)金這些。

2023-06-26 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-26 11:54

你好,銀行庫存現(xiàn)金往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)等。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 11:54

可以盤點(diǎn)你現(xiàn)有的余額來做期出,但是你今年都得按照查賬征稅的,你之前一到三月份沒有發(fā)票的成本費(fèi)用得需要發(fā)票。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 11:56

我們沒有什么現(xiàn)金,只有銀行存款有余額。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 11:56

主要是貸方計(jì)入什么科目好

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齊紅老師 解答 2023-06-26 11:56

沒有的填寫零就可以了。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 11:57

那銀行存款肯定不能為0的

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 11:58

但是你填了銀行存款,那貸方也得填個(gè)數(shù)過去,要不然初始數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確

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齊紅老師 解答 2023-06-26 12:00

銀行存款沒有讓你填寫零代方,你先不用管可以嗎?你把所有的全部都錄入之后,差額放到未分配利潤,你別做一個(gè)借方,做一個(gè)貸方,你就錄入,期初的時(shí)候全部都錄入,按照正確的來,然后剩下的差額放到未分配利潤里面去。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 12:02

那銀行存款肯定要填余額了

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 12:02

其他都沒有余額

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 12:03

所以怎么填初始數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2023-06-26 12:09

你好,這個(gè)錢是哪里來的?是你們銷售產(chǎn)品出去的嗎?如果是的話,未分配的軟。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 12:39

那未分配利潤,以后提取要交個(gè)稅嗎?查賬征收的個(gè)體戶

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齊紅老師 解答 2023-06-26 12:40

你好,交納了生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅,不需要再交個(gè)稅。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 12:42

生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅就是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅吧

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齊紅老師 解答 2023-06-26 12:43

先繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得,繳納了之后再分紅,

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齊紅老師 解答 2023-06-26 12:43

它是根據(jù)稅后利潤來分紅。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 13:11

那我1-3個(gè)月進(jìn)貨的銀行付款了的進(jìn)貨發(fā)票要入賬怎么做分錄合適?

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齊紅老師 解答 2023-06-26 13:13

借庫存商品,貸銀行放款。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 13:15

銀行都付過款了,不能做這分錄了吧。那不是重復(fù)了

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齊紅老師 解答 2023-06-26 13:20

那你當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的?做的預(yù)付賬款嗎?如果是的話,借庫存商品,貸預(yù)付賬款。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 13:20

當(dāng)時(shí)沒要求做賬

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 13:25

怎么弄好?

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齊紅老師 解答 2023-06-26 13:25

你好,那你的期初怎么設(shè)置的,設(shè)置的時(shí)候包不包含這個(gè)銀行房款已經(jīng)支付的。

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快賬用戶2923 追問 2023-06-26 13:26

我就是不知道怎么設(shè)置。

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齊紅老師 解答 2023-06-26 13:26

那你現(xiàn)在做到了哪一步了?同學(xué),你準(zhǔn)備從幾月份開始做?

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齊紅老師 解答 2023-06-26 13:27

還有一種做法,借庫存商品貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付賬款貸庫存商品,有發(fā)票的可以抵扣所得稅 相當(dāng)于在一月份,二月份,三月份已經(jīng)做了賬務(wù)處理啊,現(xiàn)在是紅沖蛋鍋在做發(fā)票的。

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你好,銀行庫存現(xiàn)金往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)等。
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