你好,銀行庫存現(xiàn)金往來科目,存貨、固定資產(chǎn)、應(yīng)付職工薪酬、應(yīng)交稅費(fèi)等。
老師,之前我們是核定的,現(xiàn)在10月變成查賬的,之前核定的就都沒有做賬,現(xiàn)在要求做賬了,之前銀行余額我新建賬套要把他輸入初始化數(shù)據(jù)嗎,還要注意什么呀
個(gè)體戶之前是核定的沒做過賬,現(xiàn)在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數(shù)據(jù)是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計(jì)借方余額 累計(jì)貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現(xiàn)在的銀行對賬單都打印了。怎么填呢
你好,老師,我接手一個(gè)個(gè)體戶,之前是定期定額征收,不用做賬,今年開始查賬征收了,要做賬了,我這樣期初數(shù)怎么弄呢,目前銀行存款上有62653.27元,22年應(yīng)收款485099.96元,這樣期初數(shù)怎么錄入才行呢,有點(diǎn)摸不著頭腦了
老師咨詢一下,一個(gè)個(gè)體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務(wù)局讓變更為查賬征收,之前都沒有建賬做賬,現(xiàn)在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來款,我4月該怎么建賬?[微笑]
個(gè)體戶4月份之前都是定期定額,沒有做賬,4月份以后是查賬征收,要建賬了,那么建賬的初始數(shù)據(jù)要怎么填呢?特別是銀行存款,現(xiàn)金這些。
老師那游樂場綠化費(fèi)和設(shè)備維修費(fèi)呢,也與收入直接相關(guān)啊,計(jì)入成本嗎?還是費(fèi)用啊,感覺不太好區(qū)分
老師,國內(nèi)的公司開發(fā)票可以開美元嗎
獨(dú)立核算的子公司注銷,虧損是否抵扣總公司利潤
董孝彬老師,我們公司客戶,2019年欠的3400元不還,因?yàn)樵诠芾碡浳锷匣隋X了,所以頂賬了,沒有任何單據(jù)證明。2020年11月跟客戶最后一筆交易,2024年,3400元做壞賬處理,2024年年報(bào),填報(bào)表嗎?填哪里?(我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)需要調(diào)整嗎?
那之前記賬憑證怎么消
填24年工商年報(bào),25年2月份有次增資,按25年填嗎?
老師,游樂場場地租金入成本還是費(fèi)用,成本和費(fèi)用具體怎么區(qū)分
老師 我三月份計(jì)提的增值稅及附加的金額不對 我這個(gè)月做賬是不是要紅沖掉之前計(jì)提的分錄再重新計(jì)提再做繳納分錄
發(fā)放獎(jiǎng)金的會(huì)計(jì)分錄是
24年我預(yù)估了5萬的成本,到匯算清繳沒有發(fā)票回來,我調(diào)增,那么年報(bào)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要改嗎?
可以盤點(diǎn)你現(xiàn)有的余額來做期出,但是你今年都得按照查賬征稅的,你之前一到三月份沒有發(fā)票的成本費(fèi)用得需要發(fā)票。
我們沒有什么現(xiàn)金,只有銀行存款有余額。
主要是貸方計(jì)入什么科目好
沒有的填寫零就可以了。
那銀行存款肯定不能為0的
但是你填了銀行存款,那貸方也得填個(gè)數(shù)過去,要不然初始數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確
銀行存款沒有讓你填寫零代方,你先不用管可以嗎?你把所有的全部都錄入之后,差額放到未分配利潤,你別做一個(gè)借方,做一個(gè)貸方,你就錄入,期初的時(shí)候全部都錄入,按照正確的來,然后剩下的差額放到未分配利潤里面去。
那銀行存款肯定要填余額了
其他都沒有余額
所以怎么填初始數(shù)據(jù)
你好,這個(gè)錢是哪里來的?是你們銷售產(chǎn)品出去的嗎?如果是的話,未分配的軟。
那未分配利潤,以后提取要交個(gè)稅嗎?查賬征收的個(gè)體戶
你好,交納了生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅,不需要再交個(gè)稅。
生產(chǎn)經(jīng)營所得分紅就是生產(chǎn)經(jīng)營所得稅吧
先繳納生產(chǎn)經(jīng)營所得,繳納了之后再分紅,
它是根據(jù)稅后利潤來分紅。
那我1-3個(gè)月進(jìn)貨的銀行付款了的進(jìn)貨發(fā)票要入賬怎么做分錄合適?
借庫存商品,貸銀行放款。
銀行都付過款了,不能做這分錄了吧。那不是重復(fù)了
那你當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的?做的預(yù)付賬款嗎?如果是的話,借庫存商品,貸預(yù)付賬款。
當(dāng)時(shí)沒要求做賬
怎么弄好?
你好,那你的期初怎么設(shè)置的,設(shè)置的時(shí)候包不包含這個(gè)銀行房款已經(jīng)支付的。
我就是不知道怎么設(shè)置。
那你現(xiàn)在做到了哪一步了?同學(xué),你準(zhǔn)備從幾月份開始做?
還有一種做法,借庫存商品貸應(yīng)付帳款 借應(yīng)付賬款貸庫存商品,有發(fā)票的可以抵扣所得稅 相當(dāng)于在一月份,二月份,三月份已經(jīng)做了賬務(wù)處理啊,現(xiàn)在是紅沖蛋鍋在做發(fā)票的。