填24年工商年報,按24年的填寫,不寫25年的
25年1月份月底發放員工24年半年的工資,怎么申報個稅,可以申報更正24年個稅嗎
請問老師,我們公司24年12月報了一次年終獎,25年1月份報一次年終獎,有風險嗎
24年工資在25年2月一次發放,24年沒有報專項附加扣除,25年能報嗎
請問25年2月申報25年1月發24年9月,10月工資,可以嗎?公司匯算清繳時,9月,10月工資可以算24年嗎
工商年報的納稅總額是按照24年度實際繳納的稅款來填寫的嗎?24年12月份的計提稅款在25年1月才交的,但是所屬期是24年,這個到底是按照哪個年度來寫呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
地址有變更也按24年的填嗎?
若是25年變更的,地址有變更也按24年的填