年報利潤表和資產負債表,不要改
你好老師。我想問下,21年的成本,22年企業所得稅匯算清繳前來的票,我所得稅年報報完了,我要調報表。把成本加進去,那么我需要調整資產負債表嗎,利潤表需要調整的是吧
2020年財務報表管理費用15萬元,但匯算清繳時正式發要未拿來,就計了2萬元,故年報利潤表與匯算清繳管理費用相差了13萬元。現專管員要我改財務報表,那我直接改年報中利潤報表嗎?單改利潤表嗎?如果資產負債表也改,那是不是2021年的也都要改,期初數變了。
去年計提了700萬成本,去年開了200w成本發票,今年開了400w成本發票,我匯算清繳怎么調整比較好,如果做到去年直接改去年的賬,是不是要調增500萬成本。今年做未分配利潤可以只調增100萬成本,那我去年的利潤表和資產負債表是不是都要按100w調整后在做匯算清繳
22年的暫估,23年5月收到發票了,但是是在24年做的分錄,然后有差額4000元,企業所得稅匯算清繳調減了4000,現在要更改財務報表。是在利潤表那里改營業成本,對應資產負債表要變哪里?
前一年所得稅匯算清繳完,納稅調增的所得額,要修改去年的年度財務報表嗎?比如我公司去年報表盈利100萬,匯算完,需要調增5萬,那我要把去年底的資產負債表和利潤表也改嗎?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那之前記賬憑證怎么消
款項還需要支付嗎