同學您好,是的,是需要錄入的
老師,之前我們是核定的,現在10月變成查賬的,之前核定的就都沒有做賬,現在要求做賬了,之前銀行余額我新建賬套要把他輸入初始化數據嗎,還要注意什么呀
個體戶之前是核定的沒做過賬,現在10月變成查賬征收了要做賬了,銀行存款科目初始化數據是不是填9月期末余額,金金蝶初始化累計借方余額 累計貸方余額 期初余額怎么填寫呀 我把從開始到現在的銀行對賬單都打印了。怎么填呢
老師之前公司是小規模核定征收,銀行賬戶的資金都是轉給法人使用沒有做賬,現在我接收之前的賬要怎么處理合適,可以不用管之前的流水我從新建賬嗎?
老師咨詢一下,一個個體戶,之前都是核定征收的,今年4月開始稅務局讓變更為查賬征收,之前都沒有建賬做賬,現在從4月開始建賬,那么銀行賬有余額還有之前往來款,我4月該怎么建賬?[微笑]
老師 因為我們之前是核定征收,沒有賬也沒有成本費用票據,現在改成了查賬征收,需要做去年的匯算清繳,之前一直沒有進項票,在匯算清繳之前補了發票,但是發票一下超過了收入,變成虧損了,這樣可以嗎
老師,業務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發票再做,借預收賬款,貸主營業務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現金,怎么辦,把現金存入公戶再做賬,還是直接按現金做啊,還是現金可以不確認收入啊,以前餐飲業現金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發票借記在建工程
小規模還是季度不超三十萬免增值稅么
老師,請問每天的日記賬里退貨要怎么記錄呀
老師好,上年第四季度成本算多了,現在賬本調整過來了,現在我是需要回去更改第四季度企稅報表還是等匯算清繳調整?匯算清繳調成本可以嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
您原來有申報財務報表嗎,最好是期初余額和您申報的財務報表的期末數據一致
沒有的,之前核定稅務都是系統自動申報的,變成查賬了,才準備做賬,但是網銀是有的
那您或者就按實際的資產,往來等實際盤點一下