對的,是的,需要修改的。
老師我是小規模納稅人,二季度有張作廢的發票我做到賬記錄,但是報稅沒錯,賬上的收入比報稅多6960,這個季度我改過來了,但是報表和賬上得收入不一致,怎么辦
老師,我們是小規模納稅人,第二季度有收入在起征點一下,在報稅時企業所得稅申報表是空白表申報的,請問現在可以更改申報第二季度企業所得稅嗎?
老師你好,我們是小規模納稅人,沒有會計,老板讓我把第一季度的,增值稅和所得稅申報一下,沒有記賬,我怎樣可以快速申報。增值稅我會,所得稅預繳我不會
老師,我們是小規模納稅人,我第一次做小規模的外賬,我想問一下,賬上有銷售收入就得有應交稅費,如果一個季度過完了收入沒有達到季度30萬的標準,就不用交稅,做零申報。那么我賬上的應交稅費怎么處理呢?
老師 我們是小規模納稅人 我賬上收入是118400,第一季度報稅寫了118000 沒有把400占位費錄進去 所以小規模報稅是不是得改一下呢
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師 這個好更改嗎 這個更改對公司有影響嗎
你好,你賬上和申報的是一樣就行,你哪個錯誤去修改,哪一個 錯誤的改成正確的,沒有風險,沒有影響。
老師 那我現在給3月份交學費的同學開發票 現在開也可以是嗎 沒什么需要注意的嗎
可以的,可以開發票的。
不同需要注意什么吧 那假如占位費只收到200 那這種需要開發票嗎
占位費,這個以后能抵扣學費還是單獨收取的?
按照你實際業務,不允許超范圍經營,看你營業執照的范圍。
她這個屬于就是交的押金 我們公司就是提供教育培訓服務的 那這個押金需要給他開發票嗎
你好,那他實際消費了之后,你再給他開發票就行,收到了押金先不用做。
那老師假如我收到款118000 我只開110000的可以嗎
可以的,可以這么做的。
老師 單價和金額 寫含稅還是不含稅的啊 因為最后合計金額都是一致的
單價金額都是不含稅的。
上面的金額顯示的不含稅的。
老師 我電子發票odf下載不了 是什么原因啊
你下載的時候出現什么提示的。
顯示網絡連接異常
你退出去,重新進試一下的