學員朋友您好,開票-發票管理-紅字信息-銷售方/購買方-信息查詢導出-上傳/下載-導入
老師,您好,請問我們是出口退稅外貿企業,進口貨物對方給我們開了增值稅專用發票,我方已認證,但后期發現錯誤,對方又開了紅字發票給我們,納稅申報表中這個退票的進項稅額我們應該怎么填?填在哪一行?可以說明一下嗎?謝謝
老師,您好,我司是銷售方,請問發票稅率開錯了,而且是跨年的,對方已經認證了,請如何處理,謝謝
請問一下老師,我們收到的專票,款已經給對方付了,在認證時發現,對方把發票紅沖了,這個怎么處理,謝謝
我們收到的一張進項稅發票,上個月已經抵扣認證,這個月對方說開票錯誤,我們需要怎么處理?
您好老師,我對方單位開出的發票,我們當月已經入賬,在次月認證發票時候發現,發票有誤,無法認證,請問這種情況應該怎么處理?
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
當月開的發票當月可以認證嗎
你好,可以的, 沒問題