時(shí)候還有兩套,你好,發(fā)票退回,讓對方紅沖重新開。
老師,我們9月份取得的專票一直沒有認(rèn)證,錢已經(jīng)給對方付過了,今天認(rèn)證發(fā)票發(fā)現(xiàn)對方把發(fā)票作廢了,這種情況應(yīng)該怎么辦?
您好老師,我對方單位開出的發(fā)票,我們當(dāng)月已經(jīng)入賬,在次月認(rèn)證發(fā)票時(shí)候發(fā)現(xiàn),發(fā)票有誤,無法認(rèn)證,請問這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師,我22年入賬了12月的一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票當(dāng)時(shí)認(rèn)證為退稅認(rèn)證,1月發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票有誤,1月份我給對方開紅字信息表的時(shí)候應(yīng)該是已抵扣,還是未抵扣???
老師您好 麻煩請問下 我開出專用發(fā)票 抬頭開錯(cuò)了 但 對方已經(jīng)認(rèn)證 這種情況 我要怎么處理
老師您好,這個(gè)月6月19日給對方開出的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開票金額錯(cuò)誤,對方說已經(jīng)認(rèn)證,請問這要怎么處理?謝謝
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊