不用管他的只要對方沒退
老師您好,做賬時發(fā)現增值稅專用發(fā)票單位抬頭開錯,但這張發(fā)票前幾個月前勾選認證,這種情況要怎樣處理才合適呢?
老師,你好。我們單位開出去的專票,對方已認證,現在對方要求沖紅。但是對方又不愿意開具紅字信息表,請問這種情況怎么處理
老師,我們開出去的發(fā)票,對方已經認證了,現在發(fā)票開錯需要紅沖,對方已經開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開錯發(fā)票計算嗎?
您好老師,我對方單位開出的發(fā)票,我們當月已經入賬,在次月認證發(fā)票時候發(fā)現,發(fā)票有誤,無法認證,請問這種情況應該怎么處理?
老師您好 麻煩請問下 我開出專用發(fā)票 抬頭開錯了 但 對方已經認證 這種情況 我要怎么處理
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業(yè) 如果3月有出口收入,已經開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
對方讓重開了
那就交對方開紅字信息申請單給你
好的 謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。禮貌用語,切勿回復!