您好,你們需要開紅字發(fā)票信息表給對方
老師 ,我們上月收到一張專票并已經(jīng)入賬,上月沒有認證抵扣進項稅,這個月發(fā)現(xiàn)那張票錯了,怎么調(diào)賬,稅款怎么處理
我們公司是一般納稅人,供應商上個月給我們開了一張進項專票,我們也已經(jīng)認證,抵扣了,這個月說這個發(fā)票開錯了要重新給我們開具,要求我們把上月認證的發(fā)票沖紅,這個是啥意思怎么操作
老師你好,請問我們是購買方,對方發(fā)票開具錯誤退回,跨月,我們已經(jīng)抵扣進項稅額,已經(jīng)抵扣的進項稅額賬務處理需要怎么做。
我們收到的一張進項稅發(fā)票,上個月已經(jīng)抵扣認證,這個月對方說開票錯誤,我們需要怎么處理?
老師餐飲行業(yè)燃氣改造4000元應該怎么做賬?
老師,2022年1月1日購物固定資產(chǎn)原值:20000元,殘值率5%,應計提折舊4年,月折舊額395.83元,計提到第三年底就賣掉了,還沒有計提完,這怎么處理,賣掉的當月一下子把沒有計提完的金額都計提了嗎?
老師,您好,類似于餐飲行業(yè)的案例:材料:肉+辣椒+調(diào)料生成【尖椒回鍋肉】這個產(chǎn)品,公司做系統(tǒng)集成工程,貨物:投影機、中控電腦、投影幕、線合成一個【投影系統(tǒng)】,這個需要如何做賬?
會所買一個1500塊的立麥呢,記入什么費用,可以記入主營業(yè)務成本嗎
老師,公司帶括號有什么講究呢嗎,可以的嗎
老師給我算下這兩個數(shù)?謝謝
老師,這個月補了去年的收入,已經(jīng)更正了去年12月份的增值稅申報表,交了增值稅,賬上是這個月借:應收賬款貸::以前年度損益調(diào)整應交稅費——應交增值稅,還需要調(diào)整其他報表嗎?
有限合伙的法定代表人一定是自然人嗎,不可以是有限公司吧
老師你好,掛車車船稅是享受減半政策吧,為什么電子稅務局申報的時候不顯示減半呢
老師好,下載章程去哪個網(wǎng)站
請問怎么開,沒有開過呢。
上個月已經(jīng)抵扣的稅額,這個月報稅時需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?
抱歉,我這里面沒有具體的步驟
上個月已經(jīng)抵扣的稅額,這個月報稅時需要做進項轉(zhuǎn)出嗎?
對的,開了紅字發(fā)票進項稅額需要轉(zhuǎn)出