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送禮品是視同銷售,會計分錄如下,但是我怎么覺得這個會計分錄不平衡,如果我買了一個玩具113元,支付了113元,發票是113元,進項稅額是13元,看看會計分錄怎么編制,分錄帶上數字。 借:銷售費用-業務招待費 交稅費-應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)

2023-06-21 11:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-21 11:58

你好,借庫存商品100,應交稅費,應交增值稅進項13,貸銀行113。 送出去,借銷售費用, 貸庫存商品100 應交稅費,應交增稅銷項市場價格乘以13%。

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你好,借庫存商品100,應交稅費,應交增值稅進項13,貸銀行113。 送出去,借銷售費用, 貸庫存商品100 應交稅費,應交增稅銷項市場價格乘以13%。
2023-06-21
借銷項稅額 貸進項稅額,之后完了
2020-09-27
借應交稅費應交增值稅銷項13 貸應交稅費應交增值稅進項九 應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅4 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,4 貸應交稅費,未交增值稅,4 借應交稅費未交增值稅貸,銀行存款 完整的是這個。
2021-04-07
你好,送人也是和招待一樣的,不體現應交稅費,全部計入費用。
2021-04-08
您好 可以在您開具了發票需要抵扣的時候勾選認證 然后做進項稅額 借:原材料100 應交稅費—待認證進項稅額 13 貸:應付賬款113 借:應交稅費—應交增值稅-進項13貸:應交稅費—待認證進項稅額13
2020-08-23
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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