您好, 主要是什么原因的差異呢?
請(qǐng)問增值稅申報(bào)表上的本月收入和本年累計(jì)收入要和利潤表保持一致?
老師,增值稅申報(bào)表銷售收入本年累計(jì)數(shù)和所得稅報(bào)表的營業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
季報(bào)的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表上的本年累計(jì),必須和所得稅利潤表上的營業(yè)收入一致嗎
老師想問下年度所得稅匯算表上的收入和增值稅申報(bào)表上的本年累計(jì)收入不一致怎么辦?
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)銷售額,一定和所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入一致嗎
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
老師婚慶公司采購的婚紗如果金額比較大需要攤銷嗎?還是一次計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
老師,現(xiàn)金流量表填報(bào)時(shí),1、從銀行支票取現(xiàn)出來、2、銀行轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤退回,又再重新轉(zhuǎn)賬,這兩種情況,要進(jìn)行現(xiàn)金流量的分析嗎?
你好, 公賬我現(xiàn)在弄了一個(gè)收款碼收款的,個(gè)人掃碼會(huì)不會(huì)有什么影響的?
你好。公賬可以收客戶私人轉(zhuǎn)入的嗎?
老師我單位收到電商平臺(tái)開給我們的抽成扣點(diǎn)發(fā)票,當(dāng)時(shí)抽成扣點(diǎn)我單位沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在收到電商平臺(tái)的扣點(diǎn)發(fā)票,我做成借:銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅額 可以嗎
請(qǐng)問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時(shí)期相比,收入相同,電費(fèi)卻低,如何寫說明
老師,我是29期學(xué)員,已經(jīng)看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發(fā)到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個(gè)分錄怎么做?
就是處置固定資產(chǎn)的不含稅收入的金額
那有差額 也是正常的? 不一致正常的
但是現(xiàn)在稅局要求增值稅和所得稅匯算表的收入一致,這樣的話會(huì)計(jì)報(bào)表和企業(yè)所得稅匯算的收入就不一致了
但是你這個(gè)肯定不能一致啊,你固定資產(chǎn)清理了,不會(huì)記錄到主營業(yè)務(wù)收入呀
那這樣的話以后年度這個(gè)差異一致會(huì)存在的,不調(diào)整的話就一致存在報(bào)表和報(bào)稅務(wù)的不一致
后期這個(gè)報(bào)表就難填了
不用填整和稅務(wù)上的一致嗎
你賬務(wù)處理是會(huì)計(jì)要求怎么做的,你清理資產(chǎn)計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入? 會(huì)計(jì)處理就錯(cuò)誤了
沒有計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入,是入固定資產(chǎn)清理,因?yàn)樘幹霉潭ㄙY產(chǎn)的收入在填增值稅申報(bào)表時(shí)是填的未開具發(fā)票里的
正確就是入固定資產(chǎn)清理? 你可以和稅務(wù)解釋
那這個(gè)要怎么解釋呢
那就是我的申報(bào)表不用修改對(duì)嗎
對(duì) 如實(shí)和稅務(wù)活,你處置固定資產(chǎn)該繳稅繳稅
處置的已經(jīng)是交了稅金的,但是他現(xiàn)在就是要求收入要改成個(gè)增值稅申報(bào)表上的一致該怎么辦
我都納悶了 為啥要改呢 那你們就只能聽稅務(wù)的修改了
能不能把差額增加到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出上
固定資產(chǎn)清理可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
關(guān)鍵如果只加一個(gè)收入的話利潤這些就增加了
處置固定資產(chǎn)了 你有盈利 利潤自然就增加了
好的,這樣能怎么改了不會(huì)是報(bào)表利潤變動(dòng)呢
不可能,利潤表肯定是有變動(dòng)?