你好 雙方協商處理就可以?
掛靠別人做的工程,營改增之前掛靠方按合同全額開了發票給甲方,當時按開票金額也交了營業稅及附加稅,也按開票金額給了掛靠方0.6%的個稅和2.5%的所得稅,0.8%的管理費則是按照每次收款金額給的。收了部分款,甲方還剩部分款是到現在營改增之后才打過來,那么掛靠公司還應該讓我找普票給他們平賬嗎?現在說不提供材料普票給他們就要按這次收款金額我們扣3%的費用
我是一般納稅人,這個月9%的開票金額大于實際銷售金額,我想問下,我申報增值稅的時候該怎么申報?導致這個問題的原因是是開票人員沒有看商品銷售總金額,沒控制好就開票了,開超了,現在賬面已經處理了,涉及跨年,以前也做了無票收入,重點是現在按實際開票數申報可以,但是就得改賬面數據,改報表,就有沒有辦法可以不改報表,不改賬?
請教: 實際工程較早營改增前 已全開普票3%,結算時第三方按現在稅率結算 9%;差額部分怎么處理? 是否需要補簽合同,稅差 抵減工程款(如果這么做,是否需要調減6%的差 還是有稅負率再6%的基礎上折);
我們是小規模企業 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規模能開出的3%的增值稅發票?這樣甲方也可以收到相應稅額的票據,只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應不上了 這樣是否可以?
營改增之前簽訂的合同是 11%的增值稅,實際開票是營改增之后按 3%開票并收款的,現在甲方要求退回多余的稅額,有沒有不用退稅額的方法處理?因為金額比較大
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
老師,這個經營范圍能開發票,*信息技術服務*網絡技術服務,和*現代服務*網絡技術服務嗎
p企業培訓費沒有發票匯算清繳填在哪一項調增?
老師,月子中心可以參考那個實操的賬套
原材料和庫存商品有啥區別,我這個軟件入庫就變成庫存商品了,領用出庫她也是庫存商品
老師您好,請問1月的工資,2月發放,那幾月申報1月的個稅呢?
企業所得稅匯算時主表中研發費用提取不到,該怎么解決
個體工商戶給公司開勞務發票需要公司給他代扣代繳個稅嗎?
稅務局長科長來公司到訪,要提一點不痛不癢的問題,提點什么問題比較好
有主賬戶,我是分賬戶,公用一個戶名,我獨立做賬,發票是給我開的,我需要做增值稅進項轉出,請問怎么做分錄
有沒有什么可以協商的方案推薦?
甲方的要求就是要退稅
還有沒有其它辦法可以解決?就是不用退稅,也能說服甲方的方案?
您好,因為您合同有明確約定按11%開發票,所以這種情況只能是雙方協商處理。沒有太好的辦法。
或者你看一下合同里有沒有寫稅率隨著政策的變化。按政策開發票,有沒有這樣的文字?
沒有寫過
那就需要雙方協商處理了。因為合同你寫清楚了,是11%受法律保護的。
就算我們不退也是可以的?
你好? ?可以 雙方同意就行的?