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營改增之前簽訂的合同是 11%的增值稅,實際開票是營改增之后按 3%開票并收款的,現在甲方要求退回多余的稅額,有沒有不用退稅額的方法處理?因為金額比較大

2023-06-19 18:11
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-06-19 18:13

你好 雙方協商處理就可以?

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快賬用戶2860 追問 2023-06-19 21:53

有沒有什么可以協商的方案推薦?

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快賬用戶2860 追問 2023-06-19 21:53

甲方的要求就是要退稅

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快賬用戶2860 追問 2023-06-19 21:54

還有沒有其它辦法可以解決?就是不用退稅,也能說服甲方的方案?

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齊紅老師 解答 2023-06-19 22:30

您好,因為您合同有明確約定按11%開發票,所以這種情況只能是雙方協商處理。沒有太好的辦法。

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齊紅老師 解答 2023-06-19 22:31

或者你看一下合同里有沒有寫稅率隨著政策的變化。按政策開發票,有沒有這樣的文字?

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快賬用戶2860 追問 2023-06-19 23:18

沒有寫過

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齊紅老師 解答 2023-06-20 08:08

那就需要雙方協商處理了。因為合同你寫清楚了,是11%受法律保護的。

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快賬用戶2860 追問 2023-06-20 09:23

就算我們不退也是可以的?

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齊紅老師 解答 2023-06-20 09:27

你好? ?可以 雙方同意就行的?

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相關問題討論
你好 雙方協商處理就可以?
2023-06-19
需要提供發票給他們列支成本費用。因為不然他們的利潤過大,會多交企業所得稅
2021-09-05
這個只能協商解決,因為你們不是一般納稅人,因此無法開具9%的增值稅專用發票,只能開具3%或1%的征收率的專用發票。
2023-03-30
你好,同學。不用的,這是你之前的處理,現在不處理了的
2020-11-26
你好? 原來開的發票是對的? ?后面 雙方協商處理就可以? ?發票不能開現在稅率的發票? ?錢是按實際收付??
2023-02-13
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