這個只能協商解決,因為你們不是一般納稅人,因此無法開具9%的增值稅專用發票,只能開具3%或1%的征收率的專用發票。
老師好,請問,我公司前期簽訂門窗購買合同時,約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規模納稅人,即價稅合計只有103萬發票,我的損失是10萬的進項,相當于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師,我們是小規模只能開出來3的專票,但是當時合同簽成了6的稅率,現在需要開一張6800的發票,按照對方給的換算公式,開具金額如下,是不是打款就打不到6800了
我們是小規模企業 與甲方簽訂的合同金額20萬左右 當下甲方要求開具9%增值稅專用發票稅金大約一萬八千多, 我們沒法開相應稅率的票,我能不能給甲方按照60萬開票 開成小規模能開出的3%的增值稅發票?這樣甲方也可以收到相應稅額的票據,只是開票金額就成了以60萬計算就跟合同金額度對應不上了 這樣是否可以?
老師我們是建筑安排企業,現在跟甲方簽訂了一個合同又有建筑服務,又有銷售材料服務。 項目在國外,所以開建筑服務給甲方是免稅,開具銷售材料給甲方的發票是13%(我公司先從國內采購,然后再銷售給甲方,甲方可以憑我公司開具的材料發票退稅)現在是我收了好多進項材料發票,甲方沒有要求我們開材料發票,所以我收到的材料發票就沒有對應開具給甲方,那我手上收到的材料發票能不能先入賬 應該如何入賬,例如,我手上收到了一張材料發票,金額88495.58 稅額11504.42 價稅合計100000元 找郭老師
請問一下,小規模公司,開發票給對方的是專票,我們小規模公司也有收到進項的專票,這個進項的專票可以抵扣那個開出的專票稅金嗎?還是我們小規模的進項專用發票都不可以抵扣,只能做成本票,當普票一樣用?那我們開具的銷項專票是要全額交稅的是嗎?就是不管我有沒有達到國家規定免稅的限額,我開多少專用發票,專用發票的稅額我都要交稅?謝謝
老師,發放的金額截止現在是152833元,25年1月份補計提工資也發了,發放金額不用考慮2833元嗎?
老師,25年補計提24年12月工資的會計分錄,借:管理費用,因我公司執行小企業會計準則,24年計提工資15萬,目前工資已全部發放,5月份所得稅年度匯算賬載金額,發放金額,稅收金額各填多少,有調整嗎?
怎么注冊個體戶? 個體戶有什么風險
做融資的話,有沒有很鍛煉財務能力?
老師,賬載金額不應該是24年1-12月份計提工資的金額嗎?為什么要加25年1月份補計提的2833元,截止目前已發放工資152833元。
有一家合作社和一家公司,同一地址,電費戶頭是合作社的,但是是和公司一起用的,電費發票開給合作社的,公司也需要電費發票,怎么辦
想問一下這種怎么做賬
老師你好,2024年1_12月份計提工資15萬元,2025年1月發放12月份工資,發現少計提2月份工資2833元,在2025年1月份做了補計提,2024年度所得稅匯算,職工薪酬調整表格,賬載金額,應付金額,稅收金額,各填多少,需要調整嗎?
郭老師,員工旅游的費用,要申報個稅嗎
一、上海公司的法人是自然人A,A占股100%; 二、長沙公司,注冊資金200萬,自然人A是法人,占股1%,上海公司占股99%;(根據注冊資金金額,A只需要實繳2萬即可); 2024年,A在長沙公司實繳注冊資金5.5萬,是以A個人名義存入長沙公司銀行賬上,且備注清楚:投資款,并已在稅務局繳納了印花稅; (A在長沙公司超過應實繳注冊資金5.5萬-2萬=3.5萬); 請教一下,可否這樣處理: 第一種: 讓上海公司寫個代付款證明,表明:讓自然人A,代替上海公司,在長沙公司實繳注冊資金3.5萬? 第二種: 讓上海公司打3.5萬到長沙公司,算上海公司實繳長沙公司的注冊資金,同時長沙公司退3.5萬給自然人A,相當于置換,更正24年自然人A,多實繳了3.5萬。但不再繳納印花稅(24年這3.5萬實繳注冊資金己繳納印花稅) 請問老師,哪種處理方法好? 或者有更好的處理方法?