您好!不完全是這樣,你是損失了10萬的進(jìn)項(xiàng),但是你付的錢也少了啊,你要減去你少付的錢之后,才能比較。
老師好,請(qǐng)問,我公司前期簽訂門窗購買合同時(shí),約定稅率13開專票,比如100萬的不含稅金額,稅率13%,按理可以收到113萬專票,但對(duì)方因各種原因不能開13%,只能開3%,他們是小規(guī)模納稅人,即價(jià)稅合計(jì)只有103萬發(fā)票,我的損失是10萬的進(jìn)項(xiàng),相當(dāng)于在原來100的合同簽訂金額上需要打九折,理解是否正確?
老師我們建筑借出資質(zhì),只收取管理費(fèi)稅金由他們本人承擔(dān),比方說,簽訂100萬合同,其中材料占比60%,人工占40%. 老師這60萬材料中有13% 和3%稅票,老師您說我提前扣除他們稅點(diǎn) ,按照什么比例扣除10%差不多吧,老師比方說有的13%票, 這個(gè)票據(jù)也是真實(shí)的,我到時(shí)候退給他們稅點(diǎn)時(shí)候,我是按照13%開票稅率點(diǎn)退給他們?還是按照多少退給他們老師,實(shí)際操作時(shí)候沒弄過!那有的3%稅票呢? 我本身繳納9%稅 加上附加費(fèi)用折合到10%了!咨詢別人,他們說,建筑稅負(fù)率2.7%左右,不能都退給他們,是啥意思,我不理解!老師說的比較亂,就像我舉例,怎么到時(shí)候按照什么退給他們稅點(diǎn)錢,比方說我都按照10%扣除了,有13%和3%票,我要是按照13%退給稅點(diǎn) 我就得吃虧了,折合起來,需要繳稅了! 但是當(dāng)時(shí)是按照10%收取的!怎么把控這塊 3%,那部分的我怎么退法?
老師我有個(gè)疑問。簡(jiǎn)單說,舉個(gè)例子,100萬的車+購置稅108.9萬,然后租賃公司收車款總價(jià)108.9萬的4%的服務(wù)費(fèi)44000,總開票是113.2萬,這是張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,113.2萬票面金額其中的11.5%也就是13萬可以抵扣掉公司13萬稅款,其余金額抵扣企業(yè)所得稅。(可以開租賃費(fèi),可以一次抵扣,也可以分一年多次抵扣) 另外,因?yàn)槭堑谝皇仲I到融資租賃公司名下,買車簽合同的時(shí)候您就要確認(rèn)好,7到10天以后車過戶到您指定名下(可以是任何個(gè)人或公司)如果賣給我們,我們可以提前約定金額市場(chǎng)價(jià)收(抵完稅還能不虧反賺),稅也抵了,現(xiàn)也套了,相比于從公司轉(zhuǎn)113萬到個(gè)人賬戶要交的稅,113萬,正常交40%的稅,到個(gè)人賬戶67.8萬,要?jiǎng)澦愫芏啵?/p>
甲板材制品廠是一般納稅人,因受疫情影響,前幾年年銷售額在500萬左右,2019年5月至2020年4月銷售收入達(dá)到450萬(不含稅),銷售收入60%金額(不含稅)可以取得專票。由于經(jīng)營(yíng)有方,2021年銷售額達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)需要購進(jìn)一批原材料,有兩個(gè)進(jìn)貨渠道可以考慮。一種是從一般納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅12元,可以開具專票。一種是從小規(guī)模納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅9元,可以開具普票。甲企業(yè)全年共需此種原材料20萬件。企業(yè)主要業(yè)務(wù)分為兩塊,一塊是板材制品銷售,估計(jì)年收入為1600萬元,另一塊是安裝收入,估計(jì)年收入為400萬元。進(jìn)項(xiàng)稅額估計(jì)年總量為200萬元,主要用于購買原材料,安裝業(yè)務(wù)基本沒有進(jìn)項(xiàng)。甲企業(yè)最近要和一個(gè)客戶簽訂100萬元的供貨合同,現(xiàn)有兩種方案:一個(gè)是規(guī)定付款期限是30天,付款條件是3/20,即20天內(nèi)付款可以享受3%的現(xiàn)金折扣。一個(gè)是主動(dòng)壓低價(jià)格,將合同金額定為97萬元,同時(shí)在合同中約定,超過20天付款加收3萬元滯納金。假如甲公司請(qǐng)你擔(dān)任財(cái)稅顧問,請(qǐng)從以下角度進(jìn)行稅收(3)針對(duì)甲企業(yè)現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),能否進(jìn)行稅收籌劃以減輕稅負(fù)?(4)甲企業(yè)應(yīng)該和客戶簽訂哪種合同?
甲板材制品廠是一般納稅人,因受疫情影響,前幾年年銷售額在500萬左右,2019年5月至2020年4月銷售收入達(dá)到450萬(不含稅),銷售收入60%金額(不含稅)可以取得專票。由于經(jīng)營(yíng)有方,2021年銷售額達(dá)到一般納稅人標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)需要購進(jìn)一批原材料,有兩個(gè)進(jìn)貨渠道可以考慮。一種是從一般納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅12元,可以開具專票。一種是從小規(guī)模納稅人企業(yè)進(jìn)貨,每件含稅9元,可以開具普票。甲企業(yè)全年共需此種原材料20萬件。企業(yè)主要業(yè)務(wù)分為兩塊,一塊是板材制品銷售,估計(jì)年收入為1600萬元,另一塊是安裝收入,估計(jì)年收入為400萬元。進(jìn)項(xiàng)稅額估計(jì)年總量為200萬元,主要用于購買原材料,安裝業(yè)務(wù)基本沒有進(jìn)項(xiàng)。甲企業(yè)最近要和一個(gè)客戶簽訂100萬元的供貨合同,現(xiàn)有兩種方案:一個(gè)是規(guī)定付款期限是30天,付款條件是3/20,即20天內(nèi)付款可以享受3%的現(xiàn)金折扣。一個(gè)是主動(dòng)壓低價(jià)格,將合同金額定為97萬元,同時(shí)在合同中約定,超過20天付款加收3萬元滯納金。假如甲公司請(qǐng)你擔(dān)任財(cái)稅顧問,請(qǐng)從以下角度進(jìn)行稅收籌劃,并寫出必要分析過程問:甲企業(yè)應(yīng)該和客戶簽訂哪種合同?
生產(chǎn)企業(yè)收到裁邊費(fèi)如何入賬
老師好,問下個(gè)人代表A單位借款給B單位,那B單位還款時(shí),還到個(gè)人賬戶,還是單位賬號(hào)?
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表當(dāng)中的未分配利潤(rùn)有什么勾稽關(guān)系?如何聯(lián)系在一起?
發(fā)票是一萬面額的能開多少發(fā)票金額價(jià)稅合計(jì)
老師,印花稅按次申報(bào),稅款未繳,發(fā)現(xiàn)不對(duì),去哪作廢或更正
請(qǐng)問之前留下的賬面上美金未收款有好多個(gè),200多萬,怎么平賬?可以做現(xiàn)金收回嗎?
老師,我有中級(jí)證,但不是學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)的。我選擇去記賬公司學(xué)習(xí)實(shí)操經(jīng)驗(yàn),這條路選的對(duì)嗎,我有沒有選錯(cuò)
今天年報(bào)要調(diào)增以以前年度的費(fèi)用,賬務(wù)怎么處理?
包工頭開進(jìn)來的勞務(wù)發(fā)票,人員工資個(gè)稅是不是包工頭申報(bào),
老師您好,有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲方轉(zhuǎn)供水給乙方,水務(wù)公司將稅率為3%的自來水水費(fèi)專票開給甲方,甲方按合同約定價(jià)格給乙方開水費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發(fā)票呢?
如果我付的是113萬,才是我真正損失10萬?
你好!對(duì)的。他開103萬,你還要付113萬,還只能抵扣3萬,才是損失10萬。
現(xiàn)在我們沒付,但是合同我們是按13簽訂的,現(xiàn)在他們發(fā)生變動(dòng)為3%,即便沒付,也和合同違背,也有損失的
你好!損失確實(shí)是有。這種就要另外談了
那我怎樣去確定損失,然后和對(duì)方談,最終按簽訂金額打幾折合適?
您好!這個(gè)首先要確定,你們現(xiàn)在這種情況要付多少錢給對(duì)方。然后還要確定,你的差額從別的地方去取得,需要多少成本,才能知道損失