您好,把暫估加進去就好
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好老師,領用樣品市場推廣,會計分錄怎么做
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入入賬應交增值稅-未交增值稅是1%還是3%??
村委會收到鄉財政補貼應該是15000元!實際收到5000!還欠著10000元!怎么記會計分錄!原始憑證怎么寫
去年的城鎮使用稅沒有計提,今年補計提怎么做啊
老師,上個月沒有計提稅金,沒有結轉的情況下,次月繳納了增值稅怎么做賬
哪位老師幫我算一下,最好把解釋也說一下,謝謝
是這樣填寫的吧,這樣就行了,
做視銷處理不用進項轉出。
把暫估加進去?我記得這里面有暫估得老師 您說的會計分錄您能寫出來嗎?
產品贈送,是種銷售行為,要確認收入要交增值稅的,,如果是外購做為贈送才做銷售費用然后進項稅轉出。
是贈送的 所以下月得把這個認證過的做稅額轉出 但是這月報稅是0申報 沒問題吧?需要把52.5補上嗎?您看我寫的會計分錄有啥需要加或者減去的分錄嗎?
您是分公司,贈送是要交增值稅的,進項稅也是可以抵扣的。不用轉出。
下月申報對應的增值稅就行,不用轉出的。
老師,那您看我上面寫的會計分錄對嗎?
借:銷售費用 貸:主營業務收入 應繳稅費——應繳增值稅(銷項稅款) 2、結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:產成品。
會計分錄沒問題的,可以。