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這個52.5是4月份發給客戶的,總部直發給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進項稅額需要改嗎?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?老師

這個52.5是4月份發給客戶的,總部直發給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個省,分公司跟總部是獨立核算自負盈虧,所以上個月做賬的時候我聽總部會計的在4月份的賬套里做了暫估入庫,5月10號左右收到了總部開過來的專票,所以我在這個月初把5.66進項專票稅額給抵扣了下,不過報稅的時候有個老師讓我0申報,說是免費給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費用52.5 貸應付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報稅的時候去稅務局把認證的5.66可抵扣進項稅給轉出來。今天總部會計審賬的時候跟我說必須把暫估加進去,我就寫了下面的會計分錄,請問我還需要做什么其他的嗎?銷賬稅額和進項稅額需要改嗎?應該寫待認證進項稅額嗎?下月不用把認證后的進項稅額轉出了吧?老師
2023-06-18 00:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-18 01:06

您好,把暫估加進去就好

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齊紅老師 解答 2023-06-18 01:13

做視銷處理不用進項轉出。

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快賬用戶8853 追問 2023-06-18 01:15

把暫估加進去?我記得這里面有暫估得老師 您說的會計分錄您能寫出來嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-18 01:16

產品贈送,是種銷售行為,要確認收入要交增值稅的,,如果是外購做為贈送才做銷售費用然后進項稅轉出。

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快賬用戶8853 追問 2023-06-18 01:18

是贈送的 所以下月得把這個認證過的做稅額轉出 但是這月報稅是0申報 沒問題吧?需要把52.5補上嗎?您看我寫的會計分錄有啥需要加或者減去的分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-18 01:20

您是分公司,贈送是要交增值稅的,進項稅也是可以抵扣的。不用轉出。

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齊紅老師 解答 2023-06-18 01:21

下月申報對應的增值稅就行,不用轉出的。

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快賬用戶8853 追問 2023-06-18 01:22

老師,那您看我上面寫的會計分錄對嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-18 01:22

借:銷售費用  貸:主營業務收入  應繳稅費——應繳增值稅(銷項稅款)  2、結轉銷售成本  借:主營業務成本  貸:產成品。

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齊紅老師 解答 2023-06-18 01:22

會計分錄沒問題的,可以。

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