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Q

老師,下午好,請問現(xiàn)在增值稅按1%交,會計處理的分錄應(yīng)該怎樣寫

2023-06-17 15:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-17 15:18

您好,你是指免稅范圍內(nèi)的嗎?

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快賬用戶1846 追問 2023-06-17 15:18

是的,夠稅范圍

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快賬用戶1846 追問 2023-06-17 15:19

是的,免稅范圍

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齊紅老師 解答 2023-06-17 15:22

借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶1846 追問 2023-06-17 15:24

就是要先按3%計提增值稅,后期實繳后,免稅部份計入營業(yè)外收入,是這個意思嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-17 15:24

不是的,按1%開票的來計提,然后這個免稅的計入營業(yè)外收入

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快賬用戶1846 追問 2023-06-17 15:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-17 15:30

不客氣,很高興幫您

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您好,你是指免稅范圍內(nèi)的嗎?
2023-06-17
?你好同學(xué): 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 ? ? ?增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄 轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄,可以有借方余額的。
2022-02-14
借:應(yīng)交稅費-預(yù)交
貸:銀行存款
2023-11-08
你好 賬上數(shù)據(jù) 也錯了是不是?
2023-11-20
同學(xué),首先你們要紅沖之前3個點的發(fā)票,再開具9個點的發(fā)票,然后原來的紅沖掉,紅字,現(xiàn)在按9個點申報
2023-11-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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