您好,你是指免稅范圍內(nèi)的嗎?
老師你好,請問計提增值稅和繳納增值稅的會計分錄是這樣寫嗎:1、計提時 :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、下月交納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
你好,老師,想問一下增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn),計提,以及交稅時的分錄都應(yīng)該怎樣寫?
老師,請問下,月末增值稅處理的會計分錄應(yīng)該怎樣做?
您好,老師!請問上年度應(yīng)交增值稅有余額,這個年度我應(yīng)該怎樣作賬務(wù)處理,會計分錄是什么?
老師,下午好,請問現(xiàn)在增值稅按1%交,會計處理的分錄應(yīng)該怎樣寫
老師,殘保金的繳費基數(shù)是什么
電子飛機票,抵扣的進項稅是計入計算抵扣進項稅科目還是進項稅科目
老師,我們有個員工,原來為了少交個稅,第一季度每個月部分績效作為獎金計提等年底一次性發(fā)放,現(xiàn)在她又不想預(yù)留,想要在4月份補發(fā)掉,那我到時候申報時是作為工資申報嗎?
公積金交費基數(shù)有沒有規(guī)定要和工資收入,或者報社保的基數(shù)相符啊?我可以給老板多交點嗎?想著這樣可以合理的多從賬戶上出來點錢,還能避個稅
4萬的裝修費可以一次性稅前扣除嗎?
老師,欠供應(yīng)商的款,法院判了我們要支付。但現(xiàn)在供應(yīng)商打折,說不開發(fā)票。我們是怎樣支付合理?公對對方法人私賬?還是私對私?
老師麻煩你幫我看看圖片解答一下 謝謝
老師我們電子稅務(wù)局突然成納稅風(fēng)險人了,讓我們提供資料(比如進項銷項發(fā)票流水單什么的)然后問說不知道原因,說是局里鎖的
郭老師,24年把固定資產(chǎn)入成原材料了,現(xiàn)在怎么改
老師,異地預(yù)繳增值稅,所得稅了。怎么做會計分錄?
是的,夠稅范圍
是的,免稅范圍
借:應(yīng)交稅費
貸:營業(yè)外收入
就是要先按3%計提增值稅,后期實繳后,免稅部份計入營業(yè)外收入,是這個意思嗎
不是的,按1%開票的來計提,然后這個免稅的計入營業(yè)外收入
好的,謝謝老師
不客氣,很高興幫您