你好,上年度應交增值稅有余額,是銷項稅額大于進項稅額嗎??
老師你好!以前年度會計結轉增值稅已交稅金時少登了0.02元,結轉后銷項沒有余額,已交稅金有0.02元的余額,以前分錄是:應交稅費-銷項,貸:應交稅費-已交稅費,請問這個怎么處理?
老師 您好 請問:“應交增值稅-轉出未交增值稅”這個科目有余額,應該怎樣處理?
您好,老師!請問上年度應交增值稅有余額,這個年度我應該怎樣作賬務處理,會計分錄是什么?
老師您好,二季度計提的所得稅是900多在申報報表時彌補以前年度虧損了,所交的所得稅和計提的數額有出入請問這樣應該怎么處理需要做什分錄
老師您好,二季度計提的所得稅是900多在申報報表時彌補以前年度虧損了,所交的所得稅和計提的數額有出入請問這樣應該怎么處理需要做什分錄
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
我是小規模的,沒有進項稅
你好,那是免征了增值稅嗎?
你好,是的
你好,免征的增值稅賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:以前年度損益調整—營業外收入—增值稅減免? ? ?
那這個以前年度損益調整—營業外收入—增值稅減免 到這個年度匯算清繳時需要調增的嗎
你好,以前年度損益調整—營業外收入,不需要再做調增處理的?
上年度匯算清繳的需要調增營業外收入嗎
你好,年度匯算清繳的時候,需要包括這個營業外收入 金額的?
好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。