您好,那您紅字沖回多計提所得稅
老師您好,現在申報第二季度所得稅,利潤為正數,彌補了以前年度虧損不需要繳納稅金,賬上怎么處理?要計提嗎?
老師您好,二季度計提的所得稅是900多在申報報表時彌補以前年度虧損了,所交的所得稅和計提的數額有出入請問這樣應該怎么處理需要做什分錄
老師您好,二季度計提的所得稅是900多在申報報表時彌補以前年度虧損了,所交的所得稅和計提的數額有出入請問這樣應該怎么處理需要做什分錄
您好老師,我們在二季度所得稅申報時,彌補了以前年度虧損50萬,彌補完也是虧損,沒有繳納所得稅,還需要做會計分錄嗎?謝謝
剛接手一家公司,他家二季度的時候所得稅報表顯示利潤總額彌補了以前年度的虧損,少交了所得稅,但是他二季度彌補虧損的這一部分也計提了所得稅,像這一部分所得稅,是不是在以后的季度要少計提
個稅手續費返還需要申報增值稅嗎
交了印花說忘記計提了怎么辦
老師咨詢個問題,就是公司被稽查了,要求之前的貨物做非正常損失,進項轉出然后補交了2022的增值稅28萬附加稅,還有2020的管理費用調后補交所得稅3000,2021年的管理費用調減后補交所得稅6000,像這種情況,我們已經去修改了2022年當期的增值稅申報表,然后這個非正常損失進項轉出也是需要回到2022年當期去調整賬務處理嗎?還有2020和2021年的這個費用調減補交的所得稅,需要去調賬還是修改報表呢?
老師,高企的研發費用加計扣除可以不享受嗎
?小規模納稅人,先支付推廣費,但客戶當月沒有給我們開發票,次次月才開的發票,怎么做會計分錄? 我做得借,預付賬款,貸,銀行存款,結果科目余額表里,預付賬款成負數了
老師,請問一下一般納稅人財務報表季報沒有備案。報表沒出來。現在補申報應該不罰款的吧?
小規模納稅人,先支付推廣費,但客戶當月沒有給我們開發票,次次月才開的發票,怎么做會計分錄
怎么判斷自己的企業類型,小規模企業都是小型微利企業嗎
老師好:咨詢下 勞動合同到期 合同原件需要給公司嗎?還是簽新的合同就可以。需要注意哪些問題?
小規模企業25年年度財務報表和工商年報怎么申報,不知道怎么開始,季度是零申報
老師,在計提所得稅時是不是可以本期利潤-彌補虧損*所得稅稅率
您好,可以(本期利潤-彌補虧損)*所得稅稅率
謝謝老師,彌補虧損了還需要做分錄嗎
可以確認遞延所得稅資產