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老師您好,二季度計提的所得稅是900多在申報報表時彌補以前年度虧損了,所交的所得稅和計提的數額有出入請問這樣應該怎么處理需要做什分錄

2023-07-09 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-09 16:43

您好,那您紅字沖回多計提所得稅

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快賬用戶1557 追問 2023-07-09 16:44

老師,在計提所得稅時是不是可以本期利潤-彌補虧損*所得稅稅率

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齊紅老師 解答 2023-07-09 16:52

您好,可以(本期利潤-彌補虧損)*所得稅稅率

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快賬用戶1557 追問 2023-07-09 16:56

謝謝老師,彌補虧損了還需要做分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-09 17:12

可以確認遞延所得稅資產

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您好,彌補虧損后,你的利潤是正數還是負數
2023-07-09
您好,那您紅字沖回多計提所得稅
2023-07-09
借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2024-01-11
你好,你的彌補虧損這里填寫的是年累計,因為你填寫營業收入、營業成本、利潤總額也是年累計的。
2023-01-16
這個不需要做會計分錄的
2023-08-10
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