過了15號還可以更正申報
個稅申報少報了但已經繳款可以更正申報嗎?更正申報之后是在申報表里填差額還是按正常的金額重新填?更正申報的時候可以增加人員信息嗎?
老師,10月和11月漏報個稅了,而且超過5000了,是不是要更正申報,過了征期還可以更正申報么,如果不更正申報可以在12月份一起報3個月的工資額么,就是比如10月份工資3000.11月份4000.我在12月申報的時候可不可以把3個月的工資數加一起申報,例如申報10000.然后減去15000的費用呢
你好,老師:9月份申報8月份工資的時候,個稅申報少了,可以更正申報?
老師,工會經費這個月多繳納了200元,下個月申報時少繳點可以嗎,還是必須更正申報
過了15號還可以更正申報嗎,老師如果不更正,下個月申報的時候是把這個人的工資加上這個月少報的數就可以了是嗎,
老師,處置庫存長期積壓的備件材料,應該如何做賬務處理
請問,個人(股東)借款給公司用,公司是否一定要給個人利息
老師一般納稅人建筑公司可以開普通發票嗎
老師,你好,我們公司名下的汽車出售了,公司給對方開了發票,我們賬上沒有入收入,就計入了固定資產清理,企業所得稅匯算清繳時提示增值稅收入與企業所得稅收入不一致
煙花公司的包裝設計費20000元,是先做預付賬款里面還是做一筆銷售費用呢?還是計入包裝原材料成本內?
老師,紅沖發票時當月有了可退增值稅稅額,掛在應交增值稅借方。老板放棄退稅了。這樣的話怎么做分錄?
請問老師24年12月開了張專票,現在客戶退貨要開紅字發票,但本月沒有銷賬,會導致本月銷項為負數,請問處理申報和退稅嘞?
老師,我們有個供應商,他們家有兩個抬頭,我們老板付預付款的時候,付到A抬頭上了,現在要開發票了,能用B抬頭開的發票嗎?
老師請問,有同事報銷沒有發票做賬如下. 借 管理費用 所得稅費—企業所得稅 貸:銀行存款 應交所得稅—企業所得稅 這么做對嗎?那我們公司實際有虧損不用交,那年底這兩個科目怎么處理?
老師,我們公司4月公積金沒有扣款成功,顯示待處理,是因為賬戶沒錢了嗎,還是繳存地點是柜面,要去線下處理
謝謝老師那我現在更正一下,老師還有一個問題請教一下,就是我們想從銀行貸款,銀行讓我們提供完稅證明,去年一整年交的增值稅可以打在一張表里嗎,還是12個月每月打一張
去年一整年交的增值稅可以打在一張表里
老師告訴我一下步驟唄
文書式完稅證明可通過電子稅務局【我要辦稅】-【證明開具】-【開具稅收完稅證明(文書式)】查詢開具;
太謝謝老師了,自己沒鼓搗出來,
老師申報更正這塊有時間限制嗎,發現報錯了都可以更正是嗎
發現報錯了都可以更正