您好,這個是不能抵扣的
老師好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在符合政策,改為培訓(xùn)費采用簡易計稅,想問一下,簡易計稅我們不能抵扣培訓(xùn)費的進項稅額了,我們開具的3個點的培訓(xùn)費專票,對方單位可以抵扣嗎,還是雙方都不可以抵扣
您好老師,我公司是一般納稅人物流企業(yè),每個月都開運費和倉儲費發(fā)票,這個可以用加計抵減嗎符合嗎,公司是2021年5月20日注冊的
您好老師,我們公司是做政府ppp項目工程的,投資建了一個學(xué)校,有十年運營期,盈利模式一個是政府付費,然后一個運營收入是學(xué)生的住宿費,住宿費可以開免稅發(fā)票,那進項稅抵扣時有一部分肯定是不能抵扣的,這個該怎么區(qū)分呢?如果按宿舍樓的面積區(qū)分,那進項稅不能抵扣的太多了,望老師幫忙解答謝謝。
老師 您好 企業(yè)一般人 在北京注冊 那北京的住宿費 開專票 可以抵扣嗎 還是不抵扣 價稅合計按福利費計 就可以 謝謝
老師中午好!請教您幾個問題:1.購買雨傘贈送客人做禮品,開專用發(fā)票是否可以抵扣?2.禮品是不是只能抵扣部分費用,匯算清繳需要做調(diào)增?3.老師您有開票加稅點核算是開普票劃算還是專票劃算的計算表格嗎?謝謝!
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計算的應(yīng)納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
老師 可以做到福利費里嗎
可以記入到福利費里面