你好,借以前年度損益調整貸應交稅費,應交增值稅銷項。匯算清繳需要納稅調減。
老師好,2019年4月份的增值稅進項稅轉出,涉及的一系列的會計分錄怎么寫(增值稅、附加稅) 2019年4月的那幾份發票不能抵成本,已經調整2019年所得匯算清繳表了,那我賬務上對那筆調整的成本做賬務處理嗎?
網上說納稅調整欄只有稅務局查賬后需要調整賬目才需要填寫 我們公司2021年年末有一筆預收賬款掛賬 沒做收入 沒開發票 而是在2022年4月份做了收入開了發票 稅務局查賬說是收入延遲交稅了 要補滯納金 現在需要更改增值稅申報表 我就想是不是需要在2021年12月份申報表里的納稅調整欄填寫收入正數 在2022年4月份申報表里納稅調整欄填寫負數 ?因為畢竟我2022年四月份開了發票 交了稅了
請問22年的11月增值稅申報有誤,更正后22年第四季度的企業所得稅申報表也需要更正嗎?財務報表用不用一起更正,更正后與賬上不相符怎么處理呢,因為賬上是在本年度做了未分配利潤調整
老師好,6月份更正了22年12月份的增值稅申報表,有一筆出口轉內銷的,賬務處理怎么調整,在今年調整,數據都對不上了
郭老師你好,外貿企業,2022年9月,轉內銷的收入,今年4月份,經管理員確認,少報了收入2528.56元。所以4月份的時候,去稅務大廳更正了2022年9月的增值稅申報表,附加稅申報表,補了增值稅,附加稅。也更正了稅務年報,收入調增了2528.56元?,F在針對這一筆業務,要做的會計憑證,麻煩發一下,謝謝。
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
借:以前年度損益調整 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 老師這樣對不對?
你的增值稅銷售額在哪里修改?在哪一年,如果是今年的話可以,如果是去年的不行。