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老師好,6月份更正了22年12月份的增值稅申報表,有一筆出口轉內銷的,賬務處理怎么調整,在今年調整,數據都對不上了

2023-06-15 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-06-15 09:48

你好,借以前年度損益調整貸應交稅費,應交增值稅銷項。匯算清繳需要納稅調減。

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快賬用戶4267 追問 2023-06-15 10:42

借:以前年度損益調整 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 老師這樣對不對?

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齊紅老師 解答 2023-06-15 10:44

你的增值稅銷售額在哪里修改?在哪一年,如果是今年的話可以,如果是去年的不行。

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你好,借以前年度損益調整貸應交稅費,應交增值稅銷項。匯算清繳需要納稅調減。
2023-06-15
你好,在1月份調整到匯算清繳的時候到納稅調節 如果你反結賬的話,你申報給稅務局的第4季度的財務報表和所得稅申報表都要修改
2025-02-07
你好;? ? 1. 沒有做收入; 那你就補做收入 ;然后去修改之前申報表? 補稅和滯納金的 ; 你現在是稅務局 查到你少做了收入嗎? ?
2023-01-11
你好,那你章上做的有沒有問題啊,章上沒有問題的不用。
2023-04-11
你好,同學 補做一筆進項稅轉出 借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024-01-14
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