你好;? ? 可以補(bǔ)的; 補(bǔ)做的; 你是? 分錄沒(méi)有做是嗎? ?
我之前交過(guò)3年的社保,現(xiàn)在段啦好幾年啦!現(xiàn)在如果在交社保的話之前的交的還有效嗎?
新入職的員工 之前沒(méi)有交社保 現(xiàn)在要交社保 員工要做什么 公司要做什么
公司沒(méi)有給員工交社保,一次性補(bǔ)償以前年度社保,怎么做賬和怎么稅務(wù)處理呢
老師,現(xiàn)在補(bǔ)以前年度醫(yī)保費(fèi),當(dāng)時(shí)沒(méi)有交,這個(gè)社保醫(yī)保費(fèi)怎樣做分錄?
2022年社保緩交部分沒(méi)有計(jì)提,現(xiàn)在做2022年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,請(qǐng)問(wèn)需要先補(bǔ)計(jì)提緩交的社保后,調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表,然后再做匯算清繳嗎?社保緩繳部分目前還沒(méi)有繳納
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫(xiě)一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開(kāi)算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開(kāi)算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰(shuí)轉(zhuǎn)到誰(shuí)?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒(méi)履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫(xiě)?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤(rùn)增加100萬(wàn),怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說(shuō)應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個(gè)稅嗎?
個(gè)體工商戶如果只有老板一人,個(gè)稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)
是的,之前賬都沒(méi)有做計(jì)提發(fā)放社保的分錄,實(shí)際銀行流水是扣過(guò)的。 沒(méi)做是不是相當(dāng)于公司的費(fèi)用少做了?
你好 ; 補(bǔ)做哈 ;對(duì)的; 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬-社保;?
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,是不是用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)科目? 之前也沒(méi)有計(jì)提社保。 做的計(jì)提工資直接是借管理費(fèi)用—職工薪酬 (稅前金額) 貸應(yīng)付職工薪酬—工資(稅前金額)
交社保的專門(mén)有一個(gè)社保賬戶,這個(gè)社保賬戶流水也沒(méi)有做。 那我補(bǔ)做的往年和今年的分錄分別怎么寫(xiě)?
你好; 對(duì)的;借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付職工薪酬—工資