你好,學(xué)員 借管理費(fèi)用社保 貸銀行存款 可以稅前扣除的,因為是真實(shí)發(fā)生的
公司一次性幫員工補(bǔ)繳納半年社保,要補(bǔ)交個稅嗎,具體要怎么做賬
公司全額給員工交社保,怎么做賬務(wù)處理
公司沒有給員工交社保,一次性補(bǔ)償以前年度社保,怎么做賬和怎么稅務(wù)處理呢
公司之前沒有給員工交社保,一次性補(bǔ)之前社?,F(xiàn)金8萬元給個人,這個要不要申報呢 還是直接在賬上入賬,在稅務(wù)上要申報嗎
公司之前沒有給員工交社保,一次性補(bǔ)前面8年的社保現(xiàn)金8萬元給個人,這個要不要申報呢 還是直接在賬上入賬計入公司-社保費(fèi)里面,在稅務(wù)上要申報嗎
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
是一次性補(bǔ)現(xiàn)金給這名員工,也這樣處理
是的,是這樣處理的