如果在今年還是交的,就按你說的那樣做
老師,生產加工業享受緩交政策2023年2月交的2022年匯算清繳補交的所得稅,2022年沒計提,現在補提借利潤分配-以前年度損益調整,貸應交稅費—應交所得稅,結轉時借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費-以前年度損益調整,報表不平,怎么調
你好,我們是小規模納稅人,適用小企業會計準則,2022年有一筆3000費用沒有發票,現在匯算清繳我在申報表里做了納稅調增,要補交稅款,那我怎么做賬啊?會計分錄怎么寫? 2022年計提了一筆19000的工資,但是現在還沒有發,不確定什么時候發,需要調增嗎? 所有的賬務處理應該都是在匯算清繳申報以后再做調整嗎?分錄怎么寫?需要調整報表嗎?
2022年社保緩交部分沒有計提,現在做2022年度的企業所得稅匯算清繳,請問需要先補計提緩交的社保后,調整財務報表,然后再做匯算清繳嗎?社保緩繳部分目前還沒有繳納
老師,我司有發生業務招待費,現在報2022年匯算清繳。原賬目中計提所得稅并沒有算調整這部分的稅額,現在調增補稅。需要改年報表嗎?
請問,公司社保22年有一個月做了緩交,是需要繳納的,但是截止23年5月底還沒有完成繳納,這部分22年匯算清繳需要調增嗎
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎