什么原因的 借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行存款
老師好 2017年我們借用乙方資質(zhì)干了一個(gè)工程,工程清單合同570萬(wàn)。我們給乙方提供材料等發(fā)票獲得工程款,乙方收取稅和管理費(fèi)。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計(jì)砍掉9萬(wàn)。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開(kāi)具了合同570萬(wàn)工程發(fā)票!并已繳納570萬(wàn)的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計(jì)結(jié)算報(bào)告! 提問(wèn), 1:乙方多開(kāi)具的9萬(wàn)發(fā)票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發(fā)票沖紅嗎?(18年已開(kāi)完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說(shuō)乙方可以根據(jù)審計(jì)報(bào)告沖減工程款, 乙方還應(yīng)該向甲方索取哪些資料手續(xù)?
老師,請(qǐng)問(wèn)下有個(gè)工程項(xiàng)目在21年的時(shí)候發(fā)票也開(kāi)了,21年款也收完了,現(xiàn)在審計(jì)那邊審出來(lái)要給甲方退14萬(wàn),我發(fā)票應(yīng)該怎么操作?
老師,請(qǐng)問(wèn)下有個(gè)工程項(xiàng)目在21年的時(shí)候發(fā)票也開(kāi)了,21年款也收完了,現(xiàn)在審計(jì)那邊審出來(lái)要給甲方退14萬(wàn),說(shuō)是發(fā)票不沖紅,只退14萬(wàn)工程款,支出的款應(yīng)該怎么做分錄?
你好老師,我們有一筆2022年開(kāi)給甲方工程票100萬(wàn)是稅率1%的,甲方的工程款100萬(wàn)在22年已付,但是最近甲方財(cái)審說(shuō)要把8個(gè)點(diǎn)的稅金退回給甲方,同時(shí)對(duì)方不同意紅沖發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)返還給甲方的8點(diǎn)稅金怎么做分錄,
我們一個(gè)項(xiàng)目審計(jì)價(jià)是100萬(wàn),票也開(kāi)了100萬(wàn),然后有3萬(wàn)質(zhì)保金約定兩年后支付?,F(xiàn)在甲方支付質(zhì)保金的時(shí)候,扣了我們1000塊錢。也沒(méi)有任何理由。那現(xiàn)在我賬上應(yīng)收賬款缺了1000塊錢,應(yīng)該怎么處理呢,發(fā)票能紅沖嗎?
老師,新招進(jìn)一個(gè)員工要求稅后10000,要交社保,這個(gè)怎么算呢
單獨(dú)一個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)怎么計(jì)算
老師好,供應(yīng)商因提供的商品有問(wèn)題,我們對(duì)供應(yīng)商的罰款應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)嗎?這樣會(huì)使增值稅和所得稅的收入不一致吧?
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)金額 與利潤(rùn)表的利潤(rùn)金額不一致會(huì)有影響嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)計(jì)提折舊的時(shí)候,用錯(cuò)了分錄,原憑證借:管理費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn),現(xiàn)在要修改,我應(yīng)該怎么修改?
變更財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在市場(chǎng)監(jiān)督管理局變更的流程,老板想要把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變成我,我又不是很想承擔(dān)責(zé)任,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不變更會(huì)對(duì)財(cái)務(wù)這塊把控有影響嗎
公司員工出差公司財(cái)務(wù)制度為餐費(fèi)補(bǔ)貼每日100元,沒(méi)有發(fā)票,能有效稅前做賬扣除嗎?
假如公司發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn),按稅法只能扣6萬(wàn)(假設(shè)不考慮千分之五那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)),如果這10萬(wàn)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)里其中1萬(wàn)是沒(méi)有發(fā)票的。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí),是調(diào)增4萬(wàn)還是調(diào)增5萬(wàn)(4萬(wàn)+1無(wú)發(fā)票)?
自然人股權(quán)變更: (有限合伙)企業(yè)注冊(cè)資金100W: A 出資53W 認(rèn)繳;B 出資2W認(rèn)繳;C 出資45W實(shí)繳; 現(xiàn)在自然人:A要1元轉(zhuǎn)讓27.5%的股權(quán)給自然人D; 請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅怎么計(jì)算?
2024年做賬做了無(wú)票收入,稅務(wù)系統(tǒng)也報(bào)了,2025年4月份,開(kāi)票給他們,這個(gè)在稅務(wù)系統(tǒng)要怎么操作啊?做賬我倒是可以沖銷無(wú)票收入,再做一個(gè)正常的收入
具體我也不清楚,就給我說(shuō)了個(gè)工程量核減
你好,那你就做營(yíng)業(yè)外支出里面的。
好的,老師,那之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本就在不管了是吧?
對(duì)的,是的,是這么做的。