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老師好 2017年我們借用乙方資質干了一個工程,工程清單合同570萬。我們給乙方提供材料等發票獲得工程款,乙方收取稅和管理費。 2018年完工!2020年初,甲方竣工審計砍掉9萬。 乙方在2018年末 已分三次給甲方開具了合同570萬工程發票!并已繳納570萬的稅款! 甲方于今年初也給乙方出具了審計結算報告! 提問, 1:乙方多開具的9萬發票怎么處理?(乙方是一般納稅人) 需要發票沖紅嗎?(18年已開完)想這樣能減少多繳的稅! 2:甲方說乙方可以根據審計報告沖減工程款, 乙方還應該向甲方索取哪些資料手續?

2020-08-07 14:20
答疑老師

齊紅老師

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2020-08-07 17:58

多開的9萬沒有付款嗎 2.工程的發票和合同就可以

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快賬用戶8371 追問 2020-08-07 18:18

9萬沒有付款,甲方要求開具了合同全額發票。只給結算80%的工程款! 乙方財務要按營業外支出記這9萬,而且說稅已全部繳納,不能退了! 我請教您一下!乙方財務這種處理對嗎?不知能否用紅字發票沖這9萬?

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齊紅老師 解答 2020-08-07 18:25

那紅沖九萬就可以了不然你要計入營業外收入了

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多開的9萬沒有付款嗎 2.工程的發票和合同就可以
2020-08-07
同學你好,大數據聯網,這樣離進去不遠了~你注意保護自己
2021-10-17
您好,紅字沖回以前與損益相關分錄,按正確進度確認分錄做賬
2021-10-22
同學你好 這個官司你們贏了也要不回嗎?不是可以強制執行嗎
2022-04-21
(1)向乙公司銷售商品 發出商品時: 借:發出商品 1200000 貸:庫存商品 1200000 辦妥托收手續,確認納稅義務時: 借:應收賬款 260000 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 260000 (2)出售原材料 確認收入時: 借:銀行存款 226000 貸:其他業務收入 200000 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 260000 結轉成本時: 借:其他業務成本 180000 貸:原材料 180000 (3)安裝工程業務 收到預收款時: 借:銀行存款 654000 貸:合同負債 654000 發生服務支出時: 借:合同履約成本 600000 貸:銀行存款等 600000 確認收入(因為履約進度不能合理估計,且發生的成本預計能夠得到補償,所以按照已發生的成本金額確認收入): 借:合同負債 654000 貸:主營業務收入 600000 貸:應交稅費 —— 應交增值稅(銷項稅額) 54000(600000×9%) 結轉成本: 借:主營業務成本 600000 貸:合同履約成本 600000
2025-01-03
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