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老師,我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄半期繳納上期應納稅額》,這個是什么意思呀,我這個月不交稅,這個金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
生產出口退稅好久沒做了,請問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現在12月所屬期已經確認收入,但12月發票想少認證一點,交點增值稅(不申報退稅)。2022年1月納稅申報期的時候在認證申報退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位,謝謝。
收到稅務局的短信讓我繳稅,個體工商戶,說是繳納經營所得B表但是季度所得A表一直未申報,該怎么先申報季度的,是直接填A表嗎?但是A表顯示該納稅人本稅款所屬期間稅費種認定的納稅期限為季,而本次申報的稅款所屬期止非季度最后一月,想問下老師該怎么先填季度的再報年度的呢?感謝
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報增值稅的時候,出現一個期初未繳稅額,這個是什么意思?這個需要怎么處理呢?
請問我在申報增值稅的時候出現:當前要申報的稅款所屬期起止時間和稅費種認定的納稅期限不一致。這是什么意思?我該怎么操作呢?
3、甲企業2017年11月1日以1204萬元的價格(其中,4萬元為相關費用)購入乙企業2017年1月1日發行的五年期一次還本付息債券,債券面值總額1000萬元,票面年利率12%.甲企業采用直線法對債券溢價進行攤銷,甲企業2017年應攤銷的債券溢價為( )萬元。這題不懂為啥要除剩余月份還要乘2
老師個體戶的經營者社保交的是靈活就業的,申報經營所得時扣除多少社保費
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊