你好,30藍等于25欄,你看下是一樣的嗎?
老師,我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄半期繳納上期應納稅額》,這個是什么意思呀,我這個月不交稅,這個金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數;(因為現在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
老師你好,我在填寫增值稅申報表時彈出來“當前存在期末未繳稅額,請核實是否填寫在30欄本期繳納上期應繳納稅額”這個怎么處理呢
老師,您好,我們是一般納稅人,本月申報增值稅的時候,出現一個期初未繳稅額,這個是什么意思?這個需要怎么處理呢?
老師,報增值稅時,保存一般納稅人表是,提示您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄本期繳納上期應納稅額,這個30欄本期繳納上期應納稅額怎么填呢?
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25欄是32101.44,30欄本期繳納上期應納稅額是0.沒有填
你好,讓這兩個相等就可以。
這個是不是每次交了稅要第30欄填,沒有填就系統就默認沒有交,一直累計起走的
我填了是不是表示我要交這么多稅呀
不是這個意思的,25厘米是你上一個月的應交稅款,你已經繳納了,在30里面填寫是正規的。
意思比如上個月交了稅,這個月我就要在第30欄填寫
是 的是的 是這么做的, 是這么填寫的, 是這么理解的。
之前的會計交了稅一直沒有填這一欄,金額一直累計估計有幾年了,我現在一次就把之前的一次填了,沒有問題嘛
你好,沒有問題的,可以的,現在25藍是多少,你填寫多少,跨年的他不會在這里面體現的。
這個稅只是增值稅嗎,如果跨年不顯示的話,今年增值稅只交了2546.15,這個32101.44又是咋個來的呀
你每找出每個月的應補稅款是多少,核對一下是不是他們加起來的。
金額我沒有湊出來,我把第30欄填進去就沒有提示了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。想查到底什么原因的話,每個月挨著查,從一月份開始。
我是這樣查的,把電子稅務局里所有交過的稅都統計了
從幾月份開始不一致的。