你是正常交稅嗎?如果是的話25和三十一樣的。
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候保存主表時(shí)彈出《您當(dāng)前存在期初未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)第30欄半期繳納上期應(yīng)納稅額》,這個(gè)是什么意思呀,我這個(gè)月不交稅,這個(gè)金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
老師:現(xiàn)在企業(yè)享受延緩交稅政策,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表中,第30欄填寫(xiě)《本期繳納上期應(yīng)納稅額》欄,應(yīng)該怎樣填寫(xiě)
老師,我報(bào)增值稅時(shí),提示當(dāng)前存在期初未繳稅額,核實(shí)第30欄本期繳納上期應(yīng)納稅額如何填寫(xiě)尼
老師你好,我在填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)彈出來(lái)“當(dāng)前存在期末未繳稅額,請(qǐng)核實(shí)是否填寫(xiě)在30欄本期繳納上期應(yīng)繳納稅額”這個(gè)怎么處理呢
請(qǐng)問(wèn)填增值稅申報(bào)表時(shí),主表30欄和31欄的區(qū)別是什么呢? 本期繳納上月的稅款填在31欄本期繳納欠繳稅額這欄嗎? 30欄是本期繳納上期應(yīng)納稅額
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計(jì)利息”科目還是應(yīng)付利息?
企業(yè)所得稅年報(bào)中的期間費(fèi)用,像汽車(chē)加油,車(chē)保險(xiǎn),應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營(yíng)業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報(bào),先更正財(cái)報(bào)還是先更正納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在都是開(kāi)電子發(fā)票,萬(wàn)一對(duì)方作廢掉我們不知道會(huì)怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
2024年暫估了100萬(wàn)成本,2025年到了80萬(wàn)的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒(méi)開(kāi)始,這到的80萬(wàn)的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類(lèi)
個(gè)體戶(hù)可以去稅務(wù)局開(kāi)專(zhuān)票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷(xiāo)售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷(xiāo)售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?