你好,享受延緩交稅政策的,這個稅費可以延緩3個月交,上個月實際沒交稅。第30欄填寫《本期繳納上期應納稅額》欄填0。
增值稅申報表小規模季度第一欄數值112318.99 第二欄代開的增值稅發票1529.70 第三欄普通發票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應該填110789.29呢,我填了這個數值之后提示 本期銷售額未達起征點,請將本期應征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發票銷售額)對應填寫在第10欄“小微企業免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應欄次中。 應該怎么填呢
請問老師,我上個月增值稅享受了延緩繳納,上月的增值稅未繳納,增值稅申報時,主表第三十行(本期繳納上期應納稅額)應該填零還是填上月的應交稅額,謝謝老師
老師:現在企業享受延緩交稅政策,請問增值稅申報表中,第30欄填寫《本期繳納上期應納稅額》欄,應該怎樣填寫
老師,請問上個月享受國家政策緩繳增值稅的,這個月報表該怎么填,如報表上第25欄【期初未繳稅額為1900】,第30欄【本期繳納上期應納稅額】數值為0,我該怎么填呢?謝謝
我是制造型中型企業,享受暫緩百分之50繳納,請問增值稅申報表本月繳納上月應交稅費時怎么填寫
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
上月填寫了,有影響嗎
你好,這個建議咨詢下稅局。