期初未繳納稅額是指上一期期末的應納稅額到本期就是期初未交稅額。即上個月末的稅費累積到下個月初交
老師,我在申報增值稅的時候保存主表時彈出《您當前存在期初未繳稅額,請核實是否填寫第30欄半期繳納上期應納稅額》,這個是什么意思呀,我這個月不交稅,這個金額是之前一直就有,那我該怎么處理呀
老師你好我們是一般納稅人,本月需要交納增值稅,在申報附加稅的時候出現減免這個代碼,這個適用于我們一般納稅人嗎
老師,請問這個期初未繳稅額和期末未繳稅額是什么意思呢?我們納稅申報表上從19年開始這兩個地方就是負數,然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月這7個月計提了增值稅,但實際又沒繳納增值稅,現在一直擺在賬上要怎么處理呢?
您好老師,進行增值稅納稅申報時,出現這個提示,這個是什么意思?我本期應補(退)稅額為0 啊
老師,您好!申報小規模納稅人2023年第一季度增值稅時候出現的這個提示,是什么意思呢
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
現在是5月,這個期初指的是4月應納稅額嗎,但是我們4月開票稅額是4萬多,這個期初是7000多,不太理解
這個期初指的是3月應納稅額
在30欄③本期繳納上期應納稅額填寫與期初一樣的金額
可是我們本年只在4月開票了,我想問一下這個需要填什么嗎,還是不用管直接申報就行
在4月開票了,現在申報的就是所屬期4月。填寫收入與增值稅
好的,謝謝老師
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!