你好;? 負數表示你之前多繳納了金額或者是 留底進項稅多了 ;導致你們可以抵減稅費的 ;? 2.? 你先去看看 期初未交的 截止到上年12月末還有未交的金額是多少;? ??
老師請教下,公司前期預繳了增值稅,預繳的時候是小規模,現在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應補交的稅當時在大廳就已經扣了稅費,現在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應該怎么處理呢
老師您好,想請教一下增值稅申報表填報的問題,就是21年10月份后中小企業不是有個延繳50%增值稅和附加稅嗎,當時我們填30欄本期繳納上期應納稅額的時候是按25欄期初未繳稅額的數額填了,就是比如10月申報2萬實際只繳了1萬,11月申報表我們也按2萬填了30欄,當全部已繳了,這樣對嗎?
老師,增值稅申報表中的稅費繳納部分,幫我看下我有沒理解錯誤的。 第30欄本期繳納上期應納稅額:是不是填的就是3月實際繳納的增值稅金額;31欄本期繳納欠繳稅額:是不是填寫3月繳納之前欠繳的稅額:但3月收到了2月和1月之前繳納的前期欠繳稅額的退稅,那這塊是不是要正常填負數;(因為現在有延緩繳納50%的,這延緩繳納部分是不是就是我欠繳的稅額;?) ? ? 填完以后申報表的第32欄的其中期末未繳稅額與賬上增值稅貸方余額一致,第33欄的其中:欠繳稅額就是之前延緩繳納的增值稅部分,本期應補稅額就是當期應繳納的增值稅
老師,請問這個期初未繳稅額和期末未繳稅額是什么意思呢?我們納稅申報表上從19年開始這兩個地方就是負數,然后21年11、12月、22年2、3、4、5、6月這7個月計提了增值稅,但實際又沒繳納增值稅,現在一直擺在賬上要怎么處理呢?
老師,請問下這個情況我怎么處理。我從元月接的上任會計的賬,公司為小企業會計準則下的一般納稅人,它的上年結轉應交稅費科目余額是零,但是一月份卻繳納了增值稅20000,這種按道理講,上年的未交增值稅科目是應該有這個數字的。我現在該怎么接著處理一月份的這個繳納增值稅的數字呢?我做的事借未交增值稅,貸銀行存款。但是這樣未交增值稅科目卻出現負數了!我現在應該怎么處理呢?
調整22年制造費用的折舊多計提2000元如何沖減調平,制造費用已經結轉銷售成本了
年報是按審計后的數據申報嗎?同第四季度數據不一樣,有沒有關系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業是認繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風險嗎,屬于股權轉讓嗎?需要交什么稅嗎
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原價 折舊 清理 27049055.59 25894710.65 1154344.94 在資產損失稅前扣除及納稅調整明細表怎么填寫麻煩老師告訴我一下謝謝
截止21年12未賬上未繳增值稅31824.44,增值稅申報表上期初未繳稅額-18889.5,期末未繳稅額-11141.69
你好;? ? 那說明你賬上數據 和申報表不符合的 ; 你? ? 自查下 你是不是賬上少做了賬務處理? ?
老師,那要怎么查呢?增值稅申報表是從18年就開始有負數了,要從18年開始查嗎?
你好;? 你從18年開始來算;? 看 是不是你之前就有留底的?
我們一直延續下來的負數,到21年10月份-22年6月份又把它抵扣了呢?(我也不確定是不是抵扣,還是其他什么政策,這幾個月有增值稅,但是是沒交稅的),另外21年10月和22年1月這兩個月又是緩交的,2月份交了稅,四月份退回來,8月又來交這兩個月的稅,理不清楚了
你好;? ?留底的進項稅? ?或者是多繳納的稅費 都會 在負數里面體現; 以后抵減的?
那比如19年1月的留抵,不是應該在19年2月就開始抵減了嗎?為什么到來21、22年才來抵減,這樣也可以嗎?
你好1;? 可以留底抵減;? 關鍵是 你不知道這個負數數據怎么來的; 你賬上也沒有體現; 你就得考慮看是否需要 做這部分數據的