你好,請看你提供的圖片,你在這個地方填寫的數(shù)據(jù)?
老師,您好!申報表里增值稅有繳款金額,而附加稅沒有繳款金額,這是為什么?
老師,你好!請問下利潤表里的稅金及附加數(shù)字為0,那是不是應(yīng)交增值稅數(shù)字也為0呢
老師,這個有增值稅,附加稅應(yīng)繳金額為啥0呢老師?是不是哪里有錯呢?
在嗎老師,我這邊申報增值稅,附加稅自動生成的金額,為啥比我算出來的金額小呢?我是按照應(yīng)交增值的金額×城市維護建設(shè)稅7%,為啥稅務(wù)系統(tǒng)里算出來的數(shù)比我正常算的附加稅金額少呢?
在嗎老師,我這邊申報增值稅,附加稅自動生成的金額,為啥比我算出來的金額小呢?我是按照應(yīng)交增值的金額×城市維護建設(shè)稅7%,為啥稅務(wù)系統(tǒng)里算出來的數(shù)比我正常算的附加稅金額少呢?
老師,我的證書有人掛靠,掛靠需要注意什么
您好老師:外貿(mào)企業(yè)出口退稅,進貨發(fā)票勾選了,各項信息也核對過了,但是出來這個提示,一般是什么原因,應(yīng)該怎么解決。請老師指點!
老師,司法鑒定行業(yè)在稅務(wù)方面屬于什么類型?
出口業(yè)務(wù)什么時候做收入?收入以實際收到的人民幣來做收入嗎 ?
老師麻煩問一下24年第四季度暫估對成本發(fā)票,現(xiàn)在來了,匯算清繳我還沒做,這張發(fā)票我應(yīng)該怎么做賬
本公司出去買東西,店家可以提供發(fā)票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉(zhuǎn)款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業(yè)B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協(xié)商由企業(yè)B負(fù)責(zé)修繕房屋,裝修,給物業(yè)B免租1年,那企業(yè)A還用對免租期,像稅務(wù)局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現(xiàn)在稅務(wù)局不承認(rèn)免租,認(rèn)為企業(yè)A還是要確認(rèn)收入交增值稅
老師,請問下我們發(fā)票開出去了,但是供應(yīng)商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經(jīng)交了土地使用稅,交房產(chǎn)稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務(wù)局四流不一致,會不會罰款
這數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)帶出來的,不是我填上去的老師,2005.19是這個增值稅稅額。
你好,因為用留抵稅額抵扣了正常的應(yīng)交增值稅,這樣就不需要繳納附加稅啊
老師,我們沒有留底稅額了呀!這個月應(yīng)該繳納增值稅2005.19的
你好,請看你提供的圖片,這樣代表有留抵退稅啊?
老師,這個月進項稅是比銷項多,問題我沒有全認(rèn)證啊
老師,這個意思是附加稅不用交,增值稅交2005就行,是這個意思么?
你好,請看你提供的圖片,這樣代表有留抵退稅,這樣就不需要繳納增值稅 沒有增值稅,自然也沒有附加稅了?
你看下老師,我沒有留底呀
你好,沒有留抵退稅,那就需要問稅局為什么附加稅申報表里面有這個數(shù)據(jù)了(箭頭指向的地方)
這個問稅務(wù)局了是吧老師,從我的主表看就是沒有留底吧,應(yīng)該不是我寫錯的吧老師
你好,出現(xiàn)這種情況,就需要去問稅局的?
謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。