你好,你單位有做進項發(fā)票的確認勾選??
老師好,一般納稅人申報增值稅,這個月,沒有銷項,只有5張機票個火車票,抵扣進項,填寫申報表附表二點擊申報,彈出這個是怎么操作呢?
老師 , 想問下 我今天在報稅,增值稅都已經(jīng)弄好了 數(shù)據(jù)也很金蝶一樣,現(xiàn)在附加稅我還沒有填好 我就點擊增值稅申報了 出現(xiàn)了一個對話框 說的將附加稅默認為零申報 ,那現(xiàn)在我來填寫附加稅 導(dǎo)入數(shù)據(jù)就是零了, 但是這月有附加稅產(chǎn)生的 ,我是不是要把增值稅申報撤回呢?還是要怎么弄呢?
我填增值稅申報表的時候,把銷售金額填上去,提交下會彈出一個對話框,10欄+11欄≤起征點0,提交不了,這是什么問題?
老師,企業(yè)所得稅我填寫錯誤作廢了,我從新填寫就彈出這個對話框,然后在作廢,和錯誤更正里面都找不到這個表了,從新填報又說已經(jīng)申報過了,這種怎么辦呢。
老師,今天申報增值稅,跳出來一個這樣的對話框,公司以前申報表上也沒有填過未開票收入啊,這是怎么回事,我該怎么辦呢
老師2025年收到2024年預(yù)交的所得稅應(yīng)該如何核算?
請問先報稅后補做賬,然后我們做賬時候累計本年利潤都是報好的,然后做賬時說累計本年利潤要做小于申報的這個數(shù)到時年報納稅調(diào)增就好,財務(wù)報表需要調(diào)整嗎
沒收的租賃違約金開什么發(fā)票?
請問24年資產(chǎn)報廢清理,25年沖銷24年資產(chǎn)報廢清理后,又補提折舊,沖銷之前營業(yè)外支出調(diào)整為以前年度損益調(diào)整是收入,還是成本或者費用?
老師您好,聽說五一以后不允許兼職代賬了,只能找正規(guī)的快賬公司,請問。我手里這幾個企業(yè),讓他們法人作為辦稅人員開發(fā)票或者找個其他的人可以嗎?如果是辦稅人員是法人或者負責人,電話號填我的是否可以
老師:放棄利息聲明的時候為什么每一筆時間都要卡在每一筆借款的后一筆 ? 就是為了視為收入 ? 現(xiàn)在word全部都放在一起還是沒有規(guī)避這一點 , 那我們還需要將利息計提出來做為營業(yè)外收入嗎?
A105050填報,工資薪金取數(shù)是?
老師,有沒有運輸行業(yè)的費用支出明細表,比如日表,月表
股東投入的錢和借來的錢和公司賺的虧的有沒有勾稽關(guān)系
老師,我是負責一個山東民辦大學(xué)的四個超市賬務(wù)處理會計崗位,四個超市屬于個體工商戶性質(zhì),我發(fā)現(xiàn)在申報一季度增值稅和經(jīng)營所得個稅申報時,收入和成本不是按照收銀系統(tǒng)和金蝶賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)填報,一個月幾十萬的收入填報十幾萬(十幾萬的收入和成本自己編的),導(dǎo)致申報完數(shù)據(jù)增值稅不交稅,個稅繳納四五十塊錢,這要是被稅務(wù)局查了是不是屬于虛報稅務(wù)有稅務(wù)風(fēng)險,還是說個體工商戶這樣操作沒關(guān)系,平時沒有進項和銷項發(fā)票不涉及發(fā)票
是的。老師,因為是生產(chǎn)企業(yè) ,要做生產(chǎn)出口退稅
你好,既然做了進項發(fā)票的確認勾選,就不會有這個提示才對啊?
有數(shù)電發(fā)票,已經(jīng)在電子稅務(wù)局網(wǎng)站上面認證發(fā)票了
你好,既然做了進項發(fā)票的確認勾選,就不會有這個提示才對 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
老師,已經(jīng)確認了,有問題嗎
你好,有這個提示,點擊確認就是了?