同學,系統問題,再下次換個瀏覽器試下
老師,你好 是這樣的。增值稅申報錯誤,并且已經扣款了。我又重新更正了申報表。這個應該怎么做.現在,已經收到退回的增值稅,應該怎么做賬.我們是小規模的。做的是季報。一到三月份的季報四月份申報錯誤,扣款成功后,稅管員打電話過來。說報表錯誤。所以在四月份更正了申報。然后在七月份的時候才退回增值稅和附加稅的錢。我這申報的時候和收到退回的稅費應該怎么做賬?會計科目應該怎么做?我們是小規模的。謝謝
我這個月開兩種發票,一種是工程發票,一種是簡易計稅3%服務發票,申報增值稅附表資料(一)9%工程發票填寫在第4行,簡易計稅3%填寫在12行。后面發現以前都填寫在第3行和第11行,我就在更正到第3和第11行,現在專管員老師打電話說我的又填錯了叫我改,我都不知道該填寫在哪一行里了,所以趕快發給你看看,求幫助,老師你能告訴我,正確的申報該填在哪一行嗎?
老師您好,填報三季度企業所得稅預繳表時發現二季度企業所得預繳表填寫錯誤,該填寫年累積數據,但是我填入了季度累積數據。稅務局的說可以在網上改,可是,我只能查到那個報表,不能作廢二季度報表,只能填寫三季度的。這該怎么處理呢,謝謝。
老師,企業所得稅我填寫錯誤作廢了,我從新填寫就彈出這個對話框,然后在作廢,和錯誤更正里面都找不到這個表了,從新填報又說已經申報過了,這種怎么辦呢。
為什么我在申報企業會計準則年報的時候,利潤表和資產負債表都填了數據了,利潤表里主營業務收入本月金額的數是填上年度一整年的收入嘛,填了之后還是顯示橙色的,然后我確認了里面的數據沒錯之后,按申報,他彈出一個框出來說主營業務收入是上一年度的數據什么的,請確認是否正確,然后我都確認過了,數據沒錯,再按下一步的時候又彈出另外一個框,寫著零申報或情況說明的,為什么表里有數據還彈出這個呢?
老師,我們是內賬,財務賬里邊的預收賬款有余額的,業務端的預收賬款沒有余額了,要怎么調賬呢,具體分錄怎么寫
裝修費發票,金額10萬,公司是小規模企業,執行小企業會計準則,這10萬裝修費可否直接入費用不去累計攤銷?
老師,給對方開票10001元,結果對方公戶給我們少轉1元,溝通后,對方用個人賬戶給我們公戶轉了1塊錢,這樣能成嗎?
老師,公司建廠房租出去的話,這個折舊計入主營業務成本嗎?
個體戶交經營所得稅是多少萬以內可以不交
辦事處裝修費用入什么科目?
老師,我們公司買了二手車,并開具增值稅專用發票50萬,然后又開了二手車銷售統一發票11000,我怎么入賬啊
老師,設計費,開票的編碼選哪個?
給職工的福利,比如油費補助,餐補,電腦補貼,單獨發放不計入工資的,是否要拿票回來?
老師,您好!B選項作為自產的又不是用于投、分、送,為啥要交消費稅呢?
是系統錯誤嗎,我刷新很多遍都這樣
我認為是系統錯誤 ,讓系統反應下
好的,老師,那我等會兒換個瀏覽器
好的呢,同學,祝你生活愉快