是的,沒有抵扣過進項稅,就是按照3%開普票
大家好,請教個問題,公司銷售自已使用過的汽車是不是按簡易辦法開3%發票減按2%征稅?汽車是2009年10購入的,當時還不能抵扣增值稅。
老師,您好!請教一下我公司今年4月份購入牽引車,現在想轉讓出去,購進發票還未抵扣,開票可以按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅?后期購進發票不能抵扣是嗎?車輛保險費也是不能抵扣?
請教老師,2023年公司銷售使用過的固定資產車輛增值稅減按2%征稅嗎?公司是復合計稅征收方式,購進車輛時未抵扣,開具銷售發票是不是按3%?
公司出售固定資產,一輛二手車。開發票按3%算稅 繳稅的時候稅局減按2%征收,那做賬的時候應交增值稅是按3%做還是按2%做
老師,公司銷售使用過的二手車,現由二手車平臺開具了發票。公司在申報增值稅時是填簡易征稅-未開具發票那一欄嗎?因為未抵扣過,銷項稅額是按照銷售價格/1.0.*0.02的填寫嗎
單獨用于項目上接待的煙酒費用,可以計入主營業務成本嗎
上個季度的發票沒有記憑證,這個季度記應付賬款有影響嗎
老師,公司用了以前年度損益調整,我想問下匯算清繳的年報該怎么調
對于客戶的低價罰款,我應該怎樣做賬
老師,您好!想問下同一個科目,但是明細用錯了,跨月怎么更正呢?
老師,我想咨詢一下,就是我有個朋友,他是有限責任公司,他主要是經營社區團購,就是個小賣部,他平時賣東西也不開票,而且進貨也沒有票。但是他呢,用那個支付寶綁那個公司名字收錢,就有那個營業收款流水。等于有收入,那他這個要是不開票不納稅,將來會有問題嗎?稅務局會查他嗎?有事嗎?還是說得必須得做無票收入?
公司每個月給公司食堂買菜做飯阿姨轉費用買菜做飯給公司員工吃,然后買的菜對方不能提供發票,這邊費用怎么報銷做賬?可以避稅?
運輸公司可以開:現代服務***咨詢費,要用什么來支撐這個事情,是簽個咨詢合同就可以了嗎
企業辦公室使用電梯定期檢查費用應該計入哪個科目?
老師,我司現在做24年的企業所得稅匯算清繳,彌補虧損的話,最早可以彌補到哪一年?
賬務處理時增值稅是減按2%的征收嗎?我們有簡易征收和按稅率征收兩種稅收方式,2019年購入,但沒抵扣,也是按3嗎
關鍵是是為啥沒有抵扣呢?