沒抵扣是什么原因 自己放棄的嗎
我請教一個購車抵稅的問題,我現在的公司是這個月新注冊的建筑公司,過節(jié)后才去稅局報到,申請一般納稅人,目前還沒有開票也沒有進項,老板想以公司買一輛車,想入廣州公司牌,上牌資格其中一項是要公司提供上年或今年已交納1萬的稅票,我問過這個稅票是包括增值稅、消費稅、所得稅,目前公司沒有業(yè)務那來交了稅的票?目前我們老板以個人名義掛靠了一個小工程,老板就說讓這項目的總包被掛靠方與我們新公司簽一份項目部分分包合同,總包打款12萬給我們開票就可以了,,買來的車才16萬,為上牌先交了1萬稅,又要交購置稅1.6萬,這1.6萬的購置稅不能抵扣吧,那購車進項要抵當月沒有銷項有用嗎?可以等到有銷項時抵嗎?現在進項發(fā)票是不是取消了360天認證嗎?分錄又怎么做呢?
老師,您好!請教一下我公司今年4月份購入牽引車,現在想轉讓出去,購進發(fā)票還未抵扣,開票可以按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅?后期購進發(fā)票不能抵扣是嗎?車輛保險費也是不能抵扣?
財稅2016 36號文 第二十九條適用一般計稅方法的納稅人,兼營簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目而無法劃分不得抵扣的進項稅額,按照下列公式計算不得抵扣的進項稅額: 不得抵扣的進項稅額=當期無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當期全部銷售額 主管稅務機關可以按照上述公式依據年度數據對不得抵扣的進項稅額進行清算。 請問:我們公司有一部分收入是技術開發(fā)合同,減免了增值稅,但是,取得的進項稅發(fā)票無法確定和免稅項目是否相關,稅務老師讓按照上面公式計算,但是沒看明白,老師能舉個數據實例,告訴我怎么計算嗎?
這是我們這邊給出的政策,怎么跟您說的不一樣 (1)財稅(2013)37號文件規(guī)定2013年8月1號起購進的所有自用機動車,都要按照適用稅率(13%)征收增值稅。2013 年8月1號以前未納入擴大增直稅抵扣范圍試點以前購進和自制的車輛,適用3%征收率減按2%征收。 (2)選擇簡易計稅3%,然后選擇稅收分類編碼:乘用車、按照排量選,你自己看選擇開專票還是普票,都可以,如果選擇普票還有1%的減免,開給給人必需要開普票。|
老師,我們是一家合伙企業(yè),一般納稅人,今年5月份將公司的一輛車轉讓給個人,當時開了一份金額20000元的13個點增值稅普票,今日稅務電話說價格較低,要補稅。這輛車買的時候沒有抵扣進項,當時是小規(guī)模納稅人,1.現在是不是可以將13個點的發(fā)票紅沖,開一份3個點的普票,按照3%征收率減按2%征收增值稅?2.計算經營所得稅時按照發(fā)票上的不含稅金額確認收入,是嗎?
老師您好,我公司出租一個廠房,然后收了一年的租金,增值稅這個月已經交了,那收入是每個月分期確定還是現在一次性確定啊?
龍老師,剛才申報了匯算,繳了稅了,但是我想更正報表里面一個數字,稅額不變,如果更正了會不會還要再交一遍稅,再退稅
請問一下,申報工資薪金所得里面有個基本醫(yī)療保險費包含大額醫(yī)療嗎?
請問老師,員工出差的住宿專票可以抵扣進項稅嗎
老師請問下,公司出租車子的租賃費怎樣算?
老師,入庫數量錯了,金額沒錯,怎么調整
老師!這月銷項1萬,但是收到進項2萬多(一張發(fā)票)。我進項勾選多余的怎么辦
工資 個稅 社保 計提及發(fā)放的分錄怎么做
老師,我是非獨立核算的分公司,做了企業(yè)所得稅總分機構備案,我這就地分攤繳納,我報那個所得稅報表的時候,不能填數,是跟總公司一季度為虧損有關系嗎?
提問:老師:開票名稱和收款名稱不一致,他們寫了一個情況說明,應收賬款可以直接沖銷嗎?不同的名稱怎么沖銷呢?
不是放棄,是沒什么銷項所以未抵扣
你是按正常稅率 13開發(fā)票,進項后面還可以抵扣?
那我這邊按照簡易辦法依3%征收率減按2%征收增值稅,進項票都不可以抵扣了是嗎?
是的 簡易計稅的進項不能抵扣? 發(fā)你稅率表規(guī)定的表
好的,謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!