你好,你們符合簡易計稅的要求的才可以。這個銷項稅額是按照3%然后減免的,1%在主表應納稅減征額還有減免明細表,本期發生額實際抵扣金額里面。
我公司是一般納稅人,通過二手車市場銷售使用過的汽車給另一個公司(也是一般納稅人),并開貝二手車銷售統一發票,我公司未開增值稅普通發票給對方,當初也是從二手車巿場個人手里購買的,但未抵扣進項稅,現銷售金額為2000元,如何做賬務處理
企業銷售固定資產車輛通過二手車交易市場開了發票、并且之前進項稅額已經抵扣了、在填寫增值稅報表的時候是不是應該填在稅率13%未開具發票的欄次?
在很多年前,公司法人把自己個人名下的車賣給了公司,無進項未抵扣,現在又把車賣給了別人,沒有開專票,只有二手市場開具的二手車銷售統一發票,賣價20000請問申報增值稅是不是申報無票收入,填在簡易申報2%那欄,需要把賣價按3%價稅分離后來填收入金額,需要繳納的稅額 20000/0.03*0.02=申報稅額388.35,請問對嗎?
老師,我們公司銷售自己使用過的汽車,開具了二手車銷售統一發票,發票沒有稅額,這種怎么入賬的呀?在申報增值稅的時候具體怎么填寫呢?
老師,公司銷售使用過的二手車,現由二手車平臺開具了發票。公司在申報增值稅時是填簡易征稅-未開具發票那一欄嗎?因為未抵扣過,銷項稅額是按照銷售價格/1.0.*0.02的填寫嗎
發票是一萬面額的能開多少發票金額價稅合計
老師,印花稅按次申報,稅款未繳,發現不對,去哪作廢或更正
請問之前留下的賬面上美金未收款有好多個,200多萬,怎么平賬?可以做現金收回嗎?
老師,我有中級證,但不是學會計專業的。我選擇去記賬公司學習實操經驗,這條路選的對嗎,我有沒有選錯
今天年報要調增以以前年度的費用,賬務怎么處理?
包工頭開進來的勞務發票,人員工資個稅是不是包工頭申報,
老師您好,有個問題想請教一下,甲方是建設方,乙方是施工方,甲方轉供水給乙方,水務公司將稅率為3%的自來水水費專票開給甲方,甲方按合同約定價格給乙方開水費發票,請問甲方開票的稅率是9%嗎?還是說甲方可以開差額發票呢?
老師,商貿企業適用科目原材料嗎?
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區合作,每個月的營業收入我們打給景區的錢,景區扣掉分成打給公司。我們打給景區的不給開票,然后還要我們給他開13個點的發票是不是不合理,我們只能開6個點的,想問下從哪個角度協商雙方都能承擔較少的稅負?
老師,請問中餐廳菜品沒能做到標準化,怎樣做成本核算呢