你好,按未開票收入申報增值稅
二手車交易公司開具二手車銷售統一發票的增值稅怎么申報,收入怎么入賬
我司是一般納稅人,請問公司出售二手車給法人,開具了二手車的發票,增值稅是次月公司自己報嗎?開具發票時二手車公司沒有代收稅費。謝謝!然后怎么填寫呢在報增值稅的時候 填哪個欄位呢
請問老師,我是二手車銷售公司,小規模,我只能開反向的二手車銷售統一發票(就是我購買二手車的發票),我銷售二手的車發票,自己不能開,是由二手車交易市場開具的,二手車交易市場開具的二手車銷售統一發票,票面上沒有稅額,我申報增值稅的時候,怎么辦
老師您好,我們公司委托二手車交易商出售了一臺二手汽車,交易商開具了二手車銷售統一發票,我們在申報這月增值稅時需要申報相關收入嗎?具體怎么申報呢
老師,我們公司銷售自己使用過的汽車,開具了二手車銷售統一發票,發票沒有稅額,這種怎么入賬的呀?在申報增值稅的時候具體怎么填寫呢?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
這種不是已經開發票了嘛?
你這個是開了二手車發票,不是增值稅發票
開票是需要再開一個增值稅發票的
老師,這輛車買的時候收到了專票,已經抵扣了進項,現在賣出去申報未開票收入,按照什么稅率繳納增值稅呢?
你好,按13%的稅率的了呢
好滴,明白了,謝謝老師
不客氣的,工作順利