你好 可以的,這個你相當于是專門設置一個科目,來計算安全員的工資的
老師,計提1月工資借管理費用—管理人員工資貸應付職工薪酬 發放時:借應付職工薪酬帶其他應付款(先欠著不付)2、可以直接借管理費用—工資貸其他應付款,這樣可以嗎?
#提問#計提工資的時候,我要提現員工扣款(管理人員的扣款沖減應付職工薪酬,那我該怎么做分錄呢,是做借方:管理費用_工資 紅字 貸方:應付職工薪酬 紅字 還是做 借:管理費用 紅字 借:幸應付職工薪酬 藍字?
老師好!計提工資可以這樣寫分錄嗎? 借:管理費用--管理人員工資薪酬 貸:其他應付款-代扣個人社保 貸 :應付職工薪酬-工資
老師,如果計提員工季度津貼時會計明細這樣寫:借:管理費用-職工薪酬 100 貸:應付職工薪酬-獎金、津貼100 ?還是借:管理費用-獎金、津貼100 貸:應付職工薪酬-獎金、津貼100 呢?還是如何寫好呢?
老師計提工資的時候有管理人員,還有安全員分錄這樣寫么 借:管理費用 100 管理費用——安全員 100 貸:應付職工薪酬200
個人收據 需不需要摁手印,在第三聯摁嗎
老師你好,有個問題向您請教一下,公司買了房子,這個固定資產的原值包不包含契稅和印花稅?
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接啊)
請問老師前期是核定征收未建賬,現在改為查賬征收需要建賬,期初怎么設置目前比較明確的就是銀行余額?
老師,在給公司辦理減資的時候,應該先公示45天,在在政務操作減資流程,政務網減資通過后,還要帶相關資料去稅務機關登記,對嗎?
分公司做企業所得稅年度匯算清繳時,股東是寫總公司么,投資比例是100%?
老師股東投入資本金現金流進哪里
老師我們有一個員工要求實際到賬10000元,公司和個人社保是公司承擔1646.04元,沒有專項附加扣除,應發工資是怎么計算呢
老師,賬上一直沒有公戶的銀行流水,這會有什么風險嗎?
注冊的時候沒有出資,每次用錢從股東個人借入,現在導致其他應收款貨方差不多變成出資額,那現在怎么處理?