你好,截圖附表一看一下的。
為什么江蘇省增值稅申報表一的9%稅率的貨物及加工修理修配勞務和13%稅率的貨物及加工修理修配勞務的價稅合計一欄是橫線,及后面的銷項應納稅額都是橫線???這是什么意思
老師我上月開了增值稅電子普通發票,現在報稅的時候附表一 顯示在了 免稅 貨物及加工修理修配勞務 上 是錯的?我開票的時候稅率寫0 就出來了免稅 正確的應該自動讀取在免抵退稅 貨物及加工修理修配勞務上 是哪個環節錯了?
13%稅率的貨物及加工修理修配勞務9%稅率的貨物及加工修理修配勞務主要是這二項一般計稅的不用填寫,問下為什么?不是也要交稅的嗎?為什么不寫呢?
老師,我們即銷售貨物,又有維修服務,增值稅附表1是不是都填列在13%貨物及加工修理修配勞務這一欄呢?
未什么我開的9%貨物及加工修理修配勞務在增值稅表一中不顯示稅額呢
老師,23年底有申請發票作廢,然后退稅退到了24年,當時退稅做的負數,現在報年報稅費及附加是負數報不過去怎么處理?
管理人員的項目提成可以記入管理費用-管理人員職工薪酬嗎?
老師,我們公司的采購都沒有供應商提供的銷貨清單,就只有一張發票,這樣可以嗎
個人代開的勞務發票可以作為經營所得申報嗎?或者個人提供勞務哪種形式可以作為經營所得?
老師,工商年報中的稅務,那欄怎么填寫
老師,那個我2024年的企業所得稅預交的時候,用了固定資產加速折舊,但是我現在在匯繳的時候,我不想用了,可以嗎?稅局在核對表格勾稽的時候會提示出現風險嗎?
你好老師,做賬的時候稅金及附加,和稅局那邊系統入庫的金額不一致,現在報年報的時候想把年報報的和實際交的一致,要怎么調整
老師你們好!2024年開的稅票,對方忘記入賬,現在要求紅沖,從新幫開,像這種情況后期對我們有沒有影響,或者說,要怎么做會更好
與個人簽訂勞務協議,對方提供發票,需要代扣代繳個人所得稅嘛?
個人開具增值稅普票6萬,免什么稅?
老師你幫我看一下
哦你這里怎么是灰色的?你看下你有這個稅種認定嗎。
你開的是什么業務的發票?
在哪里看稅種認定啊
電子稅務局,我的信息企業信息里面有。
老師你看是這樣的
9%的你開的是什么業務的?
上面沒有9%的這個稅種認定,你有這個經營范圍嗎?如果有的話,找你稅務局給你增加。
是這個老師
沒有這個稅種認定,找你稅務局給你增加。
是要增加了才能報本月的稅是嗎,還有別的辦法嗎
是的,沒有其他的方法。
我可以填在它下面一行,9%稅率服務,不動產這一行嗎
可以的,可以這么做的。
老師什么情況下進項稅額加計扣除5%,之前的會計跟我說這家進項稅額加計扣除5%
你好,現代服務、電信、郵政服務收入占總收入的50%以上就可以。
老師如果有加計抵減,需要填寫哪里呢,是手動填上去嗎
付表示本期發生額和實際抵扣金額。主表19行自動取數,需要自己填寫。
附表四剛才打錯了
是附表四需要根據自己的進項發票,看哪些是屬于加計抵減的,自己算出來填上去是嗎老師
你好,你有特殊業務嗎?沒有的話,當月的進項稅額乘以5%填寫到本期發生額,需要抵扣,填寫實際抵扣金額。