?你好;? ? 你們是小規模的話 就是免稅的;? ??
我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業的稅目,我于2022年1月4日登記了商業的稅目。現在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數第21欄顯示為0,能報存。把21欄填上數保存顯示圖1樣式的提醒。我現在怎樣報,如果找稅務,找那個科
請教個問題:我是個體工商戶,2020年四季度開了張貨物勞務的票,四季度的時候增值稅稅務登記那只登記了信息服務類,沒有登記商業的稅目,我于2022年1月4日登記了商業的稅目。現在增值稅及附加稅申報表上貨物及勞務列第11欄自動顯示有數第21欄顯示為0,能報存。把21欄塡上數保存顯示“本期未達起征點免稅額應等于第11欄未達起征點銷售額乘以征收率,并且允許1角錢誤差!”樣式的提醒。我現在怎樣報,如果找稅務,找那個科
老師我上月開了增值稅電子普通發票,現在報稅的時候附表一 顯示在了 免稅 貨物及加工修理修配勞務 上 是錯的?我開票的時候稅率寫0 就出來了免稅 正確的應該自動讀取在免抵退稅 貨物及加工修理修配勞務上 是哪個環節錯了?
老師,我填列增值稅及附加稅申報表附列資料一表的點保存的時候跳出對話框“稅種類別為貨物:第5欄扣除后銷項(應納)稅額為0,請檢查是否錄入了一般計稅方法6%稅率的發票。”然后我點確定,但還是保存不了,我們是商貿公司,給別人發貨的時候產生物流費,別人要求我們要開在票上,所以就產生了6%的稅率、現在我保存不了,就不能進行下一步操作,我應該怎樣辦呢
老師,請問,我們公司是一般納稅人企業,蔣租入的廠房其中一半轉租出去,且開了增值稅專用發票。在申報增值稅時,表中需要把這部分租金收入分開填寫在第4行,第1、2列中嗎?還是不用分開申報,直接填寫在第3行(9%說率的貨物及加工修理修配勞務)第1、2列中。
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
我是一般納稅人的 就是出口的不是都0稅率嗎?難道是我開票開錯了?
沒有小規模的!
?你好;? 1. 你上面沒有說 你出口;? 所以我? 沒有考慮? 0稅率 2;? 如果你是出口服務是按0稅率 開? 發票出去的? ?
對的 第一次做,對我按0稅率 直接出來了免稅,稅率那一欄,那現在附表一 跑到了 免稅那一欄去了,是我開票的問題還是哪里出現問題,應該正確的是在附表一的免抵退稅那一欄!
?你好 ;? ? ?你這個自動的話;? ?找稅務局給你處理。 你出口業務 備案了嗎? ?
老師幫忙看下哪里出問題了,開票還是要手工改寫附表一 免抵退稅那一欄!
?你好;? 自動讀取的是稅務局系統自動帶的; 帶出來的數據不對; 是你稅務系統表格的問題; 要聯系稅務局給你處理? ??
現在知道了 應該是備案錯了 退稅計算方法 弄成了免退稅 正確應該是免抵退稅 現在要怎么操作 不能直接撤銷 只能找稅務局是吧
?你好 ;? ? ?你去找稅務局處理下備案? 信息? ??
哦哦 謝謝老師
不客氣的; 幫到你就好? ??