你好,不光是你們這樣,我們這邊也是這樣的。
為什么江蘇省增值稅申報(bào)表一的9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)和13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的價(jià)稅合計(jì)一欄是橫線,及后面的銷(xiāo)項(xiàng)應(yīng)納稅額都是橫線???這是什么意思
老師好,一般納稅物流運(yùn)輸公司有銷(xiāo)售13%的貨物,申報(bào)表一是填到第一行13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是填到第二行13%稅率的服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
稅種類別為服務(wù):第1欄銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額應(yīng)該為0,請(qǐng)檢查是否錄入了一般計(jì)稅方法13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)的發(fā)票。
老師 機(jī)器人奶茶開(kāi)了13%發(fā)票,申報(bào)增值稅是填第一欄13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù),還是第二欄13%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
13%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)主要是這二項(xiàng)一般計(jì)稅的不用填寫(xiě),問(wèn)下為什么?不是也要交稅的嗎?為什么不寫(xiě)呢?
老師,老板想要每個(gè)月做內(nèi)賬,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬根據(jù)什么做呢,請(qǐng)老師解答
請(qǐng)問(wèn)老師,工商年報(bào)的利潤(rùn)總額是填財(cái)務(wù)報(bào)表上面的金額,還是企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)整后的金額
老師,公司沒(méi)有業(yè)務(wù)法人一直申報(bào)工資,匯算清繳需要把工資調(diào)增嗎
會(huì)計(jì)衡等式 資產(chǎn)+費(fèi)用=負(fù)債+所有者權(quán)益+收入 這是不是也是衡等式 發(fā)生的手續(xù)費(fèi)發(fā)票未收到怎么記賬 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票收到時(shí) 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 我寫(xiě)的這兩組分錄對(duì)嗎 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用貸:其他應(yīng)收款這組分錄對(duì)嗎 資產(chǎn)內(nèi)部一增一減會(huì)計(jì)等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應(yīng)付款-暫估,2024年收到發(fā)票如何做賬
看一個(gè)企業(yè)需要補(bǔ)多少發(fā)票不交企業(yè)所得稅,是不是看資產(chǎn)負(fù)債表12月份期末未分配利潤(rùn)就行了?
老師,預(yù)付賬款的金額在貸方,是不是填資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款欄次
客戶要求我公司開(kāi)具發(fā)票后,應(yīng)向客戶提供完稅證明,請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)“完稅證明”應(yīng)從哪里開(kāi)具?
如果關(guān)聯(lián)交易方被認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,我們作為銷(xiāo)售方會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)稽查
股票投資收益可以抵減費(fèi)用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
那這個(gè)不用管他嘛?不是不用交稅的意思吧?
需要交稅的,它會(huì)自動(dòng)在主表第一欄和二第三欄顯示。
好的,還有6%的稅最后的應(yīng)納稅額的小數(shù)點(diǎn)和稅盤(pán)的有差異,是不是可以手動(dòng)改?比如稅盤(pán)是100.71,申報(bào)導(dǎo)入數(shù)據(jù)后100.73,是不是修改成100.71
你可以試一下能修改嗎?一般四舍五入的,不修改也可以的。
不是灰色的可以修改,不修改的話報(bào)稅和做賬就會(huì)有尾差
你好,那你能修改的就修改。