你好出納的賬是根據資金進出的時候做,沒有資金進出就不需要作賬
老師:剛來轉行一家新開業單位。現沒財務,沒出納。我來做會計,這樣手工先做記賬憑證,可以嗎?還是要等出納來把付款憑證寫了,后附原始單據。然后我才這樣做記賬憑證呢?那個付款憑證是不是出納做的?還是我可以一起做?記賬憑證是根據付款憑證才做的嗎?還是直接根據原始憑證做? 請老師詳細介紹一下, 謝謝!
老師你好!前期種植梭梭工程都是法人自己墊付或貸款支付前期費用,當時沒有會計一直沒有做賬,今年4月開始做賬,11月份做賬中出現是19年工程用柴油的成本費用票,請問老師這些票據現在可以入賬嗎??當時都是實實在在發生的成本!
你好,我們是事業單位下屬的物業公司,經費都是代收代付的,以前會計把收到的代收代付款記在貸方應付賬款科目,但是支出時又借記管理費用了,沒有沖減應付賬款,現在審計支出我們收到上級單位未做收入處理,存在稅務風險,那我現在該如何調整,我看了以前年度未彌補虧損可以覆蓋應付賬款余額
老師您好!我家有一些服裝是外采的不是自己家生產的,我家財務軟件和業務軟件不通,入庫和出庫需要手工在財務軟件記賬,我外采這些做賬是根據供應商付款單做借庫存商品,貸-銀行存款,然后月末銷售會計根據業務軟件出具一份進銷存報表給總賬會計做入財務軟件,但是這個進銷存報表里面包括了外采商品的入庫數量與金額,這樣財務軟件在庫存商品這里做重復,而且這個外采的付款,一般都是橫跨好幾個月能付完,一般都是先付30%訂金,再付60%貨款,全部入庫后再付10%尾款,而且這個總貨款在開始付訂金的時候是預估的,真正的總貨款只有在商品全部入到倉庫后才會確定下來準確的總貨款,我們再根據已付的款項付最后的尾款
我們12月的公積金和社保因為卡上錢不夠,然后沒有扣款,那我可以在12月賬上先把社保和工資計提了,然后結轉到管理費用嗎?等到1月份的時候再做一個社保公積金單獨付款的憑證
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
老師,我們民宿行業,最近要焊幾個戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報時資產折舊表中的稅收金額第四列資產計稅基礎,第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計折舊攤銷額應該對應賬載金額填什么數據呢?
老師,這道題怎么計算?不是只有五年內虧損才能彌補嗎?
老師,食堂買菜很多都沒有發票,可以稅前扣除嗎
工程項目產生的各種費用,和貸款產生的利息可以記在在建工程下邊。什么項目 下的管理費用下 利息費用嗎?
為員工和老板本人買的人身保險(非特殊工種)都不能稅前扣除,要調增?不能當做福利費?
個體戶簽訂的稅務三方協議賬戶算是對公賬戶嗎?
老師,新個體戶第一次開發票還有限制了,只能3分之一?
老師,領導叫我從公帳轉2萬到私人賬戶,以往來款出去,到時候他要還回來嗎?是服務費,以什么方式轉出去比較好?
老師 我問的不是出納,是會計,謝謝
你好,會計做賬不是根據是否有資金進出,只要有業務就需要做賬的。