你好,是的,就是這樣的。
請(qǐng)問(wèn)給對(duì)方付的保證金,對(duì)方全額退回,另外還支付了利息,利息做營(yíng)業(yè)外收入嗎。
我公司給對(duì)方交納的保證金掛其他應(yīng)收,還是其他應(yīng)付
甲方支付給乙方保證金,乙方又支付給了丙方,現(xiàn)因違約,丙方不退給乙方保證金,乙方也不用退給甲方保證金,乙方怎么做賬,可以其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對(duì)沖嗎?
老師,有一筆保證金,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候沒(méi)有單獨(dú)做其他應(yīng)收款,用了其他的科目,現(xiàn)在對(duì)方把保證金退回給我們了,這筆款怎么做賬
老師,有一筆保證金,當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候沒(méi)有單獨(dú)做其他應(yīng)收款,用了其他的科目,現(xiàn)在對(duì)方把保證金退回給我們了,是不是這樣做:借:其他應(yīng)收款 貸:以前年度損益調(diào)整
24年11月開的發(fā)票,25年4月才付款,這張發(fā)票還可以用嗎?
怎么看本年增值稅減免額和其他稅款減免額
增值稅納稅表附表二的本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣,本期是指本年還是本月?
其他債權(quán)投資的攤余成本不是1045嗎?減去900的公允價(jià)值應(yīng)該是145啊
老師好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,24年12月利潤(rùn)表中“所得稅費(fèi)用”圖一,但是這個(gè)所得稅費(fèi)用2156.79是23年匯算清繳交的所得稅,在填匯算清繳表,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)所得稅費(fèi)用好像沒(méi)有地方可以填圖二。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)2156.79是不用填是嗎?
購(gòu)買實(shí)驗(yàn)室用的試劑,計(jì)入什么科目
老師,香港人開的公司是大陸的,那分紅有稅嗎
老師您好 我們執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 有三個(gè)設(shè)備折舊以前按5年折舊的 但是稅法規(guī)定設(shè)備折舊10年 現(xiàn)在調(diào)整賬目 設(shè)備金額比較大折舊也比較大 利潤(rùn)分配未分配余額一下增值了60多萬(wàn) 這樣會(huì)不會(huì)有點(diǎn)跨越太大了應(yīng)該怎樣做呢老師
老師,您好!一般納稅人收到自產(chǎn)自個(gè)體戶免稅票可以直接抵扣9個(gè)點(diǎn)增值稅嗎
老師 ,小規(guī)模企業(yè)按照1%交的增值稅,后來(lái)稅務(wù)局有免稅政策退回所交增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?是沖減原應(yīng)交增值稅科目還是做營(yíng)業(yè)外收入?謝謝